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Q

公司23年列支成本扣除費用,24年才取得日期為24年的發(fā)票,現(xiàn)在稅務認為我們虛列支出,請問我們操作是否合法?如何解釋?

2024-06-19 10:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-19 10:47

你好,那你就說一下2023年發(fā)生了什么業(yè)務,然后在什么時間取得的發(fā)票。

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齊紅老師 解答 2024-06-19 10:47

在匯算提交之前,發(fā)票到了是嗎?如果是的話,完全沒有問題。

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快賬用戶9319 追問 2024-06-19 10:50

12月份發(fā)生了委托研發(fā)費用,但是發(fā)票是24年3月份取得,該如何解釋

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齊紅老師 解答 2024-06-19 10:52

本單位在12月份發(fā)生了委托研發(fā)費用,由于對方什么什么原因,發(fā)票在2024年3月份開出來,匯算清繳允許抵扣這一部分所得稅 特此說明

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快賬用戶9319 追問 2024-06-19 10:57

合同執(zhí)行期限是到24年

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齊紅老師 解答 2024-06-19 10:57

你好,那給你提供服務的時間是什么時間?

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齊紅老師 解答 2024-06-19 10:58

2023年嗎?還是2024年也有,那2024年也有的情況下,那你有沒有把2024年的發(fā)票也做到了2023年。

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快賬用戶9319 追問 2024-06-19 11:00

合同執(zhí)行期限2023年12月至24年7月,按照完成情況開的發(fā)票,發(fā)票都在24年開出,費用全部做到了23年

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齊紅老師 解答 2024-06-19 11:01

哦,那你這個說明你再修改一下吧。 本單位12月份在發(fā)生了研發(fā)費用某某金額,由于對方什么原因,導致發(fā)票在2024年3月份開出來的?開票金額是多少?然后單位匯算清繳的時候,抵扣了所得稅多少?多抵扣了所得稅多少?現(xiàn)特此說明修改。

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快賬用戶9319 追問 2024-06-19 11:16

請問“在匯算提交之前,發(fā)票到了是嗎?如果是的話,完全沒有問題?!边@個的稅法依據(jù)是什么?可以具體發(fā)一下嗎?謝謝

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齊紅老師 解答 2024-06-19 11:30

國家稅務總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干問題的公告》(國家稅務總局公告2011年34號)第六條規(guī)定:企業(yè)當年度實際發(fā)生的相關(guān)成本、費用,由于各種原因未能及時取得該成本、費用的有效憑證,企業(yè)在預繳季度所得稅時,可暫按賬面發(fā)生金額進行核算;但在匯算清繳時,需補充提供該成本、費用的有效憑證。 (3)《國家稅務總局關(guān)于發(fā)布<企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法>的公告》(國家稅務總局公告2018年第28號)第六條規(guī)定:企業(yè)應在當年度企業(yè)所得稅法規(guī)定的匯算清繳期結(jié)束前取得稅前扣除憑證。

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快賬用戶9319 追問 2024-06-19 11:34

非常感謝老師的解答!

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齊紅老師 解答 2024-06-19 11:34

不用客氣,工作愉快。

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你好,那你就說一下2023年發(fā)生了什么業(yè)務,然后在什么時間取得的發(fā)票。
2024-06-19
2023 年發(fā)票虛開,當年做一次性稅前扣除,匯算清繳時需將 4918 元全額調(diào)增應納稅所得額。賬務上若當年發(fā)現(xiàn),沖減多提折舊(如借累計折舊,貸管理費用 ),跨年且影響重大則通過以前年度損益調(diào)整。2024 年及以后,每年匯算清繳調(diào)增當年該資產(chǎn)折舊額,2024 年調(diào)增 496.01 元,不用調(diào)增原值。
2025-04-11
你好,你的分析和處理都是正確的
2025-04-11
作為當年的損失稅前列支。該損失是本年才經(jīng)過董事會決議的。
2022-02-28
你好,你們的做法不對,應該平日按照實際成本,年底匯算清繳時才加計扣除75%
2020-09-18
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