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某商貿(mào)公司為我居民企業(yè),2018年度該公司發(fā)生業(yè)務(wù)如下:(1)取得貨物銷(xiāo)售收入3800萬(wàn)元,貨物銷(xiāo)售成本2400萬(wàn)元,繳納增值稅114萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)稅金及附加12萬(wàn)元。(2)支付職工合理工資總額160萬(wàn)元,支付職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元(取得工會(huì)經(jīng)費(fèi)撥款收據(jù)),職工教育經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元,職工福利費(fèi)26萬(wàn)元。(3)2018年向A公司(非關(guān)聯(lián)企業(yè))拆借資金200萬(wàn)元(期限兩年),本年度支付借款利息16萬(wàn)元(同期銀行貸款年利率為4%)。(4)支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)合計(jì)20萬(wàn)元。(5)因職工操作失誤,造成企業(yè)一臺(tái)機(jī)器損失5萬(wàn)元,符合保險(xiǎn)理賠條件,保險(xiǎn)公司同意賠付2萬(wàn)元,但2018年賠付款尚未收到。(6)發(fā)生所得稅前允許列支的其他合理費(fèi)用500萬(wàn)元。2016年年度、2017年年度納稅調(diào)整后所得分別為-48萬(wàn)元、-52萬(wàn)元。根據(jù)上述資料和稅法規(guī)定,計(jì)算:1、該公司2018年度可以所得稅前列支的“三費(fèi)”合計(jì)為多少?2、該公司2018年度可以稅前扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)為多少?3、該公司2018年度應(yīng)納所得稅額為多少?

2020-06-19 00:11
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-06-19 07:21

1 160*(2%+14%+8%)=38.4,可稅前扣除的三費(fèi)金額為3+4+22.4=29.4 2 可以稅前扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)為 20*60%=12 3 應(yīng)交稅額 =(3800-2400-12-29.4-12-200*4%-3-500-48-52)*25%=183.9

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2020-06-19
1 160*(2%+14%+8%)=38.4,可稅前扣除的三費(fèi)金額為3+4+22.4=29.4 2 可以稅前扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)為 20*60%=12 3 應(yīng)交稅額 =(3800-2400-12-29.4-12-200*4%-3-500-48-52)*25%=183.9
2020-06-19
納稅調(diào)增8-100*6%=2業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增=15-15*60%=6廣告費(fèi)調(diào)增60-2000*15%=30環(huán)保罰款調(diào)增0.1萬(wàn)2018年應(yīng)納稅所得稅=8%2B2%2B6%2B30%2B0.1=46.1補(bǔ)交所得稅=46.1*25%-2=9.525
2022-04-27
你好需要計(jì)算做好了給你
2021-12-08
銷(xiāo)售費(fèi)用、廣告費(fèi)可以全額抵扣,不需要調(diào)增, 管理費(fèi)用、招待費(fèi)需要調(diào)增4.8
2024-12-09
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