你好,你這個(gè)是補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度的成本,如果是的話可以。
請(qǐng)教老師,上月做了暫估商品入庫(kù)和結(jié)轉(zhuǎn)了成本 現(xiàn)在收到票后,沖賬分錄:借:應(yīng)付賬款 貸:庫(kù)存商品 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款 沖成成本結(jié)轉(zhuǎn):借:庫(kù)存商品 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 可以這樣做分錄嗎?
老師!22年底商品暫估,今年5月收到發(fā)票,暫估大于實(shí)際發(fā)票。后面納稅調(diào)增,繳納了所得稅,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 1 .紅沖22年暫估 借:庫(kù)存商品-10 貸:應(yīng)付賬款-10 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) -10 貸:庫(kù)存商品 -10 2.按實(shí)際發(fā)票入賬 借:庫(kù)存商品8 貸:應(yīng)付賬款8 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)8 貸:庫(kù)存商品8 3.納稅調(diào)增 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)2 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅2 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅2 貸:銀行存款2 問會(huì)計(jì)分錄正確嗎?
2022年,暫估入庫(kù)并且結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品 2023年,收到發(fā)票,沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估,貸:庫(kù)存商品 請(qǐng)問是否需要做分錄沖成本?
暫估的庫(kù)存商品,暫估了好幾個(gè)貨品,可以直接借庫(kù)存商品暫估貸記應(yīng)付賬款暫估嗎?
做暫估的分錄怎么做呢? 未到貨時(shí)候:借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付款 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營(yíng)成本 貸:庫(kù)存商品 等發(fā)票到貨后呢? 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款——A公司 然后在沖銷:借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付款嗎? 這樣做對(duì)嗎? 還有就是發(fā)票沒到貨的時(shí)候 能不能結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
公司承包的學(xué)校食堂,食堂工作人員的宿舍租金是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是計(jì)入職工福利費(fèi)呢,怎么做賬呢
甲為丙和乙的母公司,丙又是丁的母公司,現(xiàn)丙將持有丁的100%股權(quán)100萬(wàn)無(wú)償轉(zhuǎn)讓乙公司,則丁的分錄,借實(shí)收資本/甲,貸,長(zhǎng)期股權(quán)投資/丁,正確嗎?
老師您好,公司100%控股投資成立新公司,新公司用于光伏發(fā)電,和籌集這個(gè)項(xiàng)目所有有關(guān)的料工費(fèi)的支出,是不是應(yīng)該都用新公司付款
老師您好,1.麻煩給指導(dǎo)一下第三季度財(cái)報(bào),報(bào)表中風(fēng)險(xiǎn)有需要規(guī)避的嗎?2.第3季度變動(dòng)的職工薪酬第一行:填寫1-9月應(yīng)付職工薪酬貸方金額330680元;第二行填寫1-9月份應(yīng)付職工薪酬借方余額414445元嗎(因有去年的11.12工資)?3.個(gè)稅系統(tǒng)的1-9月金額是330680元。4.我們是建筑服務(wù)行業(yè),只有工資,沒有其他福利費(fèi)用。這樣填合規(guī)嗎?
稅務(wù)登記最快辦理步驟方案
老師,我們老板是一家公司職員,他成立了一家小規(guī)模納稅人,給他所在公司提供服務(wù),提供了30000元的服務(wù),他所在工司只支付了他26500元,剩下的3500元是單位給老板交的五險(xiǎn)一金,這個(gè)業(yè)務(wù)怎么做賬務(wù)處里
營(yíng)業(yè)執(zhí)照最快辦理方案步驟
房地產(chǎn)企業(yè)在預(yù)售房子時(shí)收的預(yù)收賬款計(jì)提的稅金及附加是在當(dāng)期確認(rèn)還是等項(xiàng)目完成確認(rèn)收入時(shí)再確認(rèn)?
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對(duì)。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
嗯嗯,是的,補(bǔ)的21年的成本結(jié)轉(zhuǎn)的問題,之前采購(gòu)入庫(kù)和暫估都沒有入庫(kù)所以本期是直接可以按照上面的分錄,還是說(shuō)本期入庫(kù)的庫(kù)存過以前年度損益 借:以前年度損益 貸:應(yīng)付賬款 借:未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益
你好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則按照你第一個(gè),然后企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的按照第二個(gè)。
好的,謝謝,就是兩個(gè)都是正確的是吧
不用客氣,工作愉快