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老師你好,補(bǔ)去年的未開(kāi)票收入,納稅申報(bào)表已調(diào)整完,我的會(huì)計(jì)分錄怎么記?

2024-06-19 10:06
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-19 10:07

你好 借:銀行存款等科目,貸:以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅?

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你好 借:銀行存款等科目,貸:以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅?
2024-06-19
借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo) 資產(chǎn)處置損益
2024-06-19
?你好;? 走尾差 走營(yíng)業(yè)外收支去處理的??
2022-07-14
你好!這個(gè)你要做,只能重新申報(bào)去年的數(shù)據(jù),然后申請(qǐng)退稅。
2021-07-30
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)、負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款貸、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)。
2021-08-23
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