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老師,您好。我們2021-2023年有一些單據(jù)沒有退稅處理,這個月初開始做,提交后,專管員說讓下個月再申請 ,這個月先做2025年的。 實際上,我們增值稅已經(jīng)申報過了,2025年的進項票沒有認證,就是等退2025年的稅時,再認證使用?,F(xiàn)在還能再反申報增值稅,做進項認證嗎? 申報的增值稅還沒有交稅。

2025-05-19 13:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-05-19 13:41

可以的,作廢你的增值稅申報表,然后再確認抵扣勾選統(tǒng)計確認里面撤銷統(tǒng)計

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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