借:銀行存款 貸應交稅費——應交所得稅
老師,今年收到了稅務局退回的去年交的異地預交的企業(yè)所得稅,應該怎么做分錄?小企業(yè)會計準則,謝謝
您好,我家以前年度有多提累計折舊,我才發(fā)現(xiàn),我想今年調(diào)整,我家是企業(yè)會計準則,可以不走以前年度損益調(diào)整嗎?麻煩告知一下分錄怎么做,我家以前都是虧損,可以不補交企業(yè)所得稅嗎?還是不管往年虧不虧損都必須交企業(yè)所得稅呢?謝謝
收到2021年企業(yè)所得稅,沒有以前年度損益調(diào)整科目。應該怎么做會計分錄
去年的企業(yè)所得稅未計提,今年通過以前年度損益調(diào)整科目過度,那今年的企業(yè)所得稅匯算清繳時要不要把企業(yè)所得稅未計提的金額扣除
今年收到去年預交的企業(yè)所得稅返還,不想計入以前年度損益,應該怎么計科目?謝謝
老師好!這個月有個人給本單位開了勞務費發(fā)票,給他報了個稅以后,這個人的在自然人電子稅務局本單位的人員狀態(tài)是不是要修改為離職
老師 請問端午公司是正常休假(5.31-6.2共三天),那6.2 周一這天是屬于帶薪日嗎。比如員工在6月6日今天離職 ,那6.2日這天的工資需要計算嗎
通行費電子發(fā)票是從什么時候開始可以抵扣進項的呢?
請問老師,兩稅不一致,做賬怎么做呢,比如每個月按照收款的來開票,開票就確認了增值稅收入,但是做賬按照服務周期來結(jié)算和確認企業(yè)所得稅的收入。這里不懂怎么做賬呢?
你好,老師,請問一下,比如我公司3個股東分別占股本30% 30% 40% 然后現(xiàn)在又新入一個股東想要入10%股本。那比如年底要分紅100萬,是要怎么分比較合理
請問老師,我們1月發(fā)放一筆獎金忘申報個稅了,準備在5月工資中一起申報,但其中有個離職人員,怎么操作?
老師 請問,第三問為什么-100+50
老師,公司與個人銷售,沒有簽合同沒有發(fā)票,需要報印花稅嗎?
老師出口貨物所有流程
快賬軟件里面如果記庫存商品,哪個地方能記數(shù)量
那貸方有余額啊,下一步應該借應交稅費--企業(yè)所得稅,貸什么呢?
借稅金及附加? 紅字 貸應交稅費——應交所得稅 紅字