你好,不需要的哈,正常做匯算就可以的
老師,匯算清繳后交的企業(yè)所得稅計(jì)提借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅,不通過以前年度損益調(diào)整科目可以嗎
小規(guī)模企業(yè),21年度匯算清繳后,所退企業(yè)所得稅需要通過以前年度損益調(diào)整嗎?
請(qǐng)問,今年匯算繳納的企業(yè)所得稅,是要通過以前年度損益科目嗎
請(qǐng)問,第四季度的所得稅和匯算清繳時(shí)交的企業(yè)所得稅,通過年度損益調(diào)整科目不?
去年的企業(yè)所得稅未計(jì)提,今年通過以前年度損益調(diào)整科目過度,那今年的企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)要不要把企業(yè)所得稅未計(jì)提的金額扣除
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
微信掃碼加老師開通會(huì)員
去年做的會(huì)計(jì)分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)_企業(yè)所得稅,貸:銀行存款,今年發(fā)現(xiàn)問題做了借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)_企業(yè)所得稅,借:利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn),貸:以前年度損益調(diào)整,今年匯算23年的所得稅匯算清繳時(shí),營(yíng)業(yè)稅金及附加哪里不用把應(yīng)交稅費(fèi)_企業(yè)所得稅這比金額加計(jì)扣除嗎?
你好,不需要加計(jì)扣除的哈
好的謝謝
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