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老師23年12月計(jì)提的工資,24年1月沖銷,按實(shí)際發(fā)放結(jié)轉(zhuǎn),沖銷科目是借管理費(fèi)用紅,貸應(yīng)付職工薪酬,還是應(yīng)該借以前年度損益調(diào)整紅,貸應(yīng)付職工薪酬紅

2024-06-18 13:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-18 13:34

你好,建議用以前年度損益調(diào)整來沖。

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快賬用戶9499 追問 2024-06-18 13:43

老師我之前做的借管理費(fèi)用紅,貸應(yīng)付職工薪酬紅?,F(xiàn)在做調(diào)整分錄,借管理費(fèi)用,貸以前年度損益調(diào)整,這樣可對(duì)?

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齊紅老師 解答 2024-06-18 13:43

可以的,可以這么做的。

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你好,建議用以前年度損益調(diào)整來沖。
2024-06-18
分錄應(yīng)該是借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)付職工薪酬
2021-04-14
你好,很高興為你解答 如果是使用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則則不需要調(diào)整,直接處理在當(dāng)期就可以 如果是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話 把一月處理的分錄沖掉在做一筆正確的即可
2022-04-13
借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 這個(gè)不能這樣 ,這個(gè)做借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整,發(fā)票做借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬這樣,
2020-09-22
你好,很高興為你解答 可以 也可以直接增加金額,不紅沖 就是分錄是一樣的,直接在做一筆分錄增加差額部分
2021-01-15
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