您好, 沒(méi)問(wèn)題 可以這么做

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    小規(guī)模。 老師,我12月的時(shí)候暫估成本并結(jié)轉(zhuǎn)了。今年發(fā)現(xiàn)暫估的成本有些發(fā)票收不回來(lái)了。我可以直接在今年第一季度的時(shí)候紅沖暫估的成本和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄,然后按收到的發(fā)票做正確的分錄。然后直接在第一季度的申報(bào)里面把去年多暫估的成本少交的稅一起報(bào)掉,這樣可以嗎?還是一定要在22年匯算清繳調(diào)增成本?
小規(guī)模。 老師,我12月的時(shí)候暫估成本并結(jié)轉(zhuǎn)了。今年發(fā)現(xiàn)暫估的成本有些發(fā)票收不回來(lái)了。我可以直接在今年第一季度的時(shí)候紅沖暫估的成本和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄,然后按收到的發(fā)票做正確的分錄。然后直接在第一季度的申報(bào)里面把去年多暫估的成本少交的稅一起報(bào)掉,這樣可以嗎?還是一定要在22年匯算清繳調(diào)增成本?
你好 我想問(wèn)下 ,我上個(gè)季度做了暫估成本的分錄 ,這個(gè)季度我要我成本票夠 ,之前那筆暫估的憑證我可以直接做張負(fù)數(shù)憑證沖掉,然后正常做我收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)我上個(gè)季度暫估了 10 萬(wàn)的成本,然后這個(gè)季度來(lái) 5 萬(wàn)的成本票,請(qǐng)問(wèn)上個(gè)季度的 10 萬(wàn)全部沖掉,還是怎么處理呢
老師,2023年第二季度暫估了148000的成本費(fèi)用,這月取得,是不這月可以做一筆分錄,沖減第二季度暫估,都是紅字
                建筑服務(wù),發(fā)票是開(kāi)成勞務(wù)費(fèi)還是工程服務(wù)取決于什么
勞務(wù)費(fèi)可以算人工費(fèi)嗎
老師。有三種情況:(施工項(xiàng)目上) 情況1:我們請(qǐng)了做飯的人,他負(fù)責(zé)做飯,我們支付工資,食材采購(gòu)額外支付,這種情況,食材可能發(fā)票很難拿到,如何解決呢? 情況2:班組團(tuán)隊(duì)自己做飯,我們派遣過(guò)去的自有員工過(guò)去吃飯時(shí),需要付錢給他們,這種肯定也是沒(méi)有發(fā)票的,如何解決呢? 情況3:以按天伙食包干的給工地現(xiàn)場(chǎng)人員,也只是做了餐補(bǔ)表,那這種是要計(jì)入每個(gè)人所得?
你好,請(qǐng)問(wèn)本公司進(jìn)入一些商品直接送人當(dāng)客情送的,怎么做賬?當(dāng)時(shí)做的庫(kù)存商品,實(shí)際上沒(méi)有進(jìn)入庫(kù)存,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣。會(huì)計(jì)分錄怎么寫?謝謝
通行費(fèi)發(fā)票可以不用另外復(fù)印抵扣聯(lián)在抵扣憑證哪里嗎?可以備注發(fā)票在多少號(hào)會(huì)計(jì)憑證那里可以嗎?
你好,年底公司盈利按10%,提取法定盈余,就在那放著,打比方是2萬(wàn),那這2萬(wàn)交印花稅嗎?謝謝
老師,A公司股東是法人持股60,另一股東持股40,這個(gè)另一個(gè)股東自己有個(gè)B公司他自然人獨(dú)資,那A和B兩個(gè)公司都是承諾免報(bào),還是自己填寫,怎么填
小規(guī)模法人可以開(kāi)工資嗎,然后他的個(gè)稅是根據(jù)什么交的呀,把人的社保要遷入小規(guī)模公司名下嗎,個(gè)稅可以有抵扣項(xiàng)目嗎
非會(huì)計(jì)專業(yè)沒(méi)有中級(jí)能干代理記賬會(huì)計(jì)嗎
老師,麻煩您幫我看看這個(gè)合同這個(gè)條款是甲供材嗎?真實(shí)的是混凝土和鋼材票都直接開(kāi)給甲方了


OK 問(wèn)題已經(jīng)解決
好的,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝