你好,附加稅也是可以減半征收的。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們是小規(guī)模納稅人,一個(gè)季度發(fā)票開(kāi)超過(guò)30萬(wàn)印花稅沒(méi)有按50%減半了嗎? 印花稅我們是每次代開(kāi)的時(shí)候都是按照那個(gè)代開(kāi)的金額乘以萬(wàn)分之三然后再減半征收的,可是現(xiàn)在超過(guò)三十五他們還要另外再加收我們印花稅。
老師,我們是小規(guī)模納稅人,這個(gè)季度開(kāi)票46900元,是不是不交增值稅,附加稅,城市維護(hù)建設(shè)稅,就交萬(wàn)分之三的印花稅14.07元
請(qǐng)教老師,如果我們收客戶貨款10萬(wàn)就是毛利潤(rùn)了,我們是小微企業(yè),所得稅、增值稅、附加稅、印花稅(萬(wàn)分之三)都考慮進(jìn)去的話,怎么倒推算我們?nèi)绻@10萬(wàn)貨款不開(kāi)票了,給他減免幾個(gè)點(diǎn)合適?謝謝 ?增值稅13%所得稅2.5%印花稅萬(wàn)分之三附加稅12%
小規(guī)模納稅人上季度開(kāi)票超30萬(wàn),普票有60萬(wàn),但在開(kāi)具普票時(shí)開(kāi)成了免稅,實(shí)際應(yīng)該開(kāi)具百分之一的普票,現(xiàn)在申報(bào)增值稅,我需要變更申報(bào),把報(bào)其他免稅銷售額那一欄的金額改填到其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額那一欄,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)改填到其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額我是填60萬(wàn)/1.01還是填60萬(wàn)/1.03
老師,我們小規(guī)模,這個(gè)季度沒(méi)有成本,但是要開(kāi)180萬(wàn)的普票,那么我們要交的增值稅是180萬(wàn)÷1.01×0.01,附加稅是增值稅的大約百分之十,印花稅是180萬(wàn)的萬(wàn)分之三減半,水利基金是180萬(wàn)的千分之六減半,對(duì)嗎
老師,抖音來(lái)客,抖音給我們補(bǔ)貼52元,我們已經(jīng)做到9月賬里了,10月讓我們開(kāi)票,那開(kāi)出去票我們?cè)趺醋鲑~,9月已經(jīng)做無(wú)票收入了
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
納稅人將以征稅的車輛購(gòu)置稅退回廠家的話,每滿一年扣10%,如果沒(méi)滿一年的話怎么辦?5個(gè)月 和 7個(gè)月,怎么規(guī)定
資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金期初數(shù)是81507,貨幣資金期末數(shù)是-107915。存貨是23915.13。請(qǐng)問(wèn)負(fù)債和所有者權(quán)益的期初數(shù)和期末數(shù)要怎么填寫(xiě)?
公司的一般戶可以用于日常收支,工資,繳納稅費(fèi)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)下: ①我們收款10000,開(kāi)票甲方6%給我們稅補(bǔ)10000*0.06=600。銷=100600; 我們付給下游9000,開(kāi)票要收9%(6%專票),進(jìn)=9000*1.09=9810 ②第一種:款項(xiàng)和稅補(bǔ)單獨(dú)分月兩筆打款和開(kāi)票 第二種:一次性含稅補(bǔ)打款、開(kāi)票 這兩種有區(qū)別?加上利潤(rùn)應(yīng)交稅金部分扣除后我們實(shí)際上利潤(rùn)率呢
老師,我的公司給員工繳了社保,那工人的工資估計(jì)超過(guò)多少錢需要交個(gè)稅啊
進(jìn)項(xiàng)稅要勾選銷項(xiàng)稅要勾選嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)股東把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為實(shí)收資本,需要辦什么手續(xù)嗎?(樸老師)
公司除了辦公地址房租外,如果還有幾個(gè)給員工租的宿舍房租入賬,與中介的合同是公司簽訂的,付款也走的對(duì)公賬戶,這種情況合理嗎?
所得稅是180萬(wàn)的百分之五減半嗎老師
老師對(duì)嗎
不減半了吧老師
對(duì),是的,就是這個(gè)數(shù)
老師,意思是所得稅就是180萬(wàn)×5%對(duì)不
對(duì)的,10%減半征收5%,按照5%來(lái)計(jì)算的