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老師,上個月進項大于銷項,有留抵稅額,做了進項稅轉(zhuǎn)出,這個月銷項還是小于這個留抵稅額應(yīng)該怎么做會計分錄呢

2024-06-17 15:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-17 15:03

你好,之前你的留底在哪個科目里面的?轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?

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快賬用戶7452 追問 2024-06-17 15:06

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅

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齊紅老師 解答 2024-06-17 15:06

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶7452 追問 2024-06-17 15:09

但是我現(xiàn)在是在進項轉(zhuǎn)出里面,不用再寫一個過渡分錄嗎?,直接就帶轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎

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齊紅老師 解答 2024-06-17 15:10

你好,進項轉(zhuǎn)出不是上一個月的嗎?沒有做嗎?沒有做現(xiàn)在補上。

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快賬用戶7452 追問 2024-06-17 15:13

①借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅,我做了①號分錄,那這個月直接②借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個月直接做②號分錄嗎

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齊紅老師 解答 2024-06-17 15:17

這個月有銷項稅額,需要做我上面的結(jié)轉(zhuǎn)。

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快賬用戶7452 追問 2024-06-17 15:22

這個月 ①借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 ②借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2024-06-17 15:23

進項轉(zhuǎn)出這個是什么意思?進項轉(zhuǎn)出它的發(fā)生額是在貸方,結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該在借方。

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齊紅老師 解答 2024-06-17 15:23

進項轉(zhuǎn)出是不允許抵扣的增值稅,你什么原因需要進項轉(zhuǎn)出?

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快賬用戶7452 追問 2024-06-17 15:26

上個月留抵稅額做了進項轉(zhuǎn)出有余額,這個轉(zhuǎn)出未交增值稅不太了解

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齊紅老師 解答 2024-06-17 15:29

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 上月留底做這個。

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齊紅老師 解答 2024-06-17 15:29

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 每月的做這個,其他的都不需要做,那些都刪除了吧。你做錯了的去修改。

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快賬用戶7452 追問 2024-06-17 15:30

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-06-17 15:34

不用客氣,工作愉快。

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你好,之前你的留底在哪個科目里面的?轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
2024-06-17
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?、、 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;? 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:? 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅? 繳納時 借: 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-04-15
你好 這個月是要交稅嗎?
2021-09-16
你好,有留抵稅(進項大于銷項),結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2021-06-01
你好,這個月需要交稅嗎?如果不需要交稅,不用做處理,如果需要交稅,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。
2022-07-13
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