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老師,上個月增值稅銷項大于進項,賬上還有留抵,銷項-進項-留抵就是應(yīng)交的稅,分錄怎么做

2021-09-16 15:32
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-16 15:33

你好 這個月是要交稅嗎?

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你好 這個月是要交稅嗎?
2021-09-16
你好,之前你的留底在哪個科目里面的?轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
2024-06-17
你好,按照現(xiàn)在的會計制度,其實不需要做結(jié)轉(zhuǎn)的。只要在申報表上面留底就好了。
2025-04-16
你好,之前的留底做哪個科目?
2022-02-22
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
2021-07-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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