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老師,23年審計(jì)將我做的一筆服務(wù)費(fèi)調(diào)成了無(wú)形資產(chǎn),然后24我現(xiàn)在關(guān)注這筆300多萬(wàn)的無(wú)形資產(chǎn),按十年攤銷,我現(xiàn)在一次性攤銷去年九月到今年六月可以嗎,以前沒(méi)有關(guān)注它的攤銷問(wèn)題,還有要進(jìn)以前年度損益調(diào)整科目嗎

2024-06-17 13:50
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-17 13:50

可以的,需要用以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶7586 追問(wèn) 2024-06-17 13:53

老師我一次性攤銷去年九月到今年六月用以前年度嗎,24年為什么要用呢

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齊紅老師 解答 2024-06-17 13:54

你好,今年的做今年的費(fèi)用,去年的用以前年度損益調(diào)整。

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可以的,需要用以前年度損益調(diào)整
2024-06-17
你好沒(méi)問(wèn)題你好,沒(méi)問(wèn)題,可以直接在2024年開銷
2025-01-10
對(duì)的,是的,是這么做的,你這個(gè)什么系統(tǒng)是什么時(shí)間收到的開始使用的。
2024-06-18
您好是這樣對(duì)的,可以只沖賬不調(diào)整的
2023-05-17
您好,借無(wú)形資產(chǎn)負(fù)數(shù) 借以前年度損益調(diào)整(如果攤銷記入到了損益類科目)負(fù)數(shù) 借以前年度損益調(diào)整(去年應(yīng)該負(fù)擔(dān)的金額) 借管理費(fèi)用等(今年應(yīng)該負(fù)擔(dān)的金額)
2025-01-01
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