您好是這樣對(duì)的,可以只沖賬不調(diào)整的
單項(xiàng)選擇題1.不屬于所有者權(quán)益的項(xiàng)目是()A.法定盈余公積B.資本溢價(jià)C.債權(quán)人權(quán)益D.未分配利潤2.資本溢價(jià)是指()A.投資人繳付的出資額大于注冊資本的差額B.企業(yè)發(fā)生的財(cái)產(chǎn)溢余C.投資人的注冊資本大于繳付的出資額D.企業(yè)接受的捐贈(zèng)3.屬于短期借款的是()。A.固定資產(chǎn)投資借款B.更新改造借款C.科研開發(fā)借款D.生產(chǎn)經(jīng)營周轉(zhuǎn)借款4.屬于生產(chǎn)經(jīng)營期間發(fā)生的長期借款利息費(fèi)用,應(yīng)記人()科目。A.長期待攤費(fèi)用B.在建工程C.財(cái)務(wù)費(fèi)用D.銷售費(fèi)用5.購入機(jī)器設(shè)備所支付的增值稅,應(yīng)()。A.記作進(jìn)項(xiàng)稅額予以抵扣B.計(jì)入所購固定資產(chǎn)成本C.記作已交稅金予以抵扣D.計(jì)入企業(yè)經(jīng)營成本6.不計(jì)提折舊的固定資產(chǎn)是()。A.閑置的房屋B.融資租入的設(shè)備C.臨時(shí)出租的設(shè)備D.已提足折舊仍繼續(xù)使用的設(shè)備7固定資產(chǎn)清理結(jié)束后,應(yīng)將凈損失轉(zhuǎn)入()科目。A.管理費(fèi)用B.制造費(fèi)用C.營業(yè)外支出D.營業(yè)外收入8.在外購材料業(yè)務(wù)中,()情況產(chǎn)生了在途材料。A.貨款付清,同時(shí)收料B.付款在前,收料在后C.收料在前,付款在后D.根據(jù)合同規(guī)定,預(yù)付貨款9.銀行匯票的付款期為自出票日起()。A.半年B.一年C.三個(gè)月D.一個(gè)月
【例題】以轉(zhuǎn)讓非現(xiàn)金資產(chǎn)方式取得長投 2020年1月15日甲公司以賬面原價(jià)150萬元、累計(jì)攤銷20萬元、減值準(zhǔn)備4萬元、公允價(jià)值200萬元的土地使用權(quán)作為對(duì)價(jià),自同一集團(tuán)內(nèi)丙公司手中取得乙公司60%的股權(quán)。土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓適用的增值稅率為9%,合并日乙公司賬面凈資產(chǎn)為120萬元。合并當(dāng)日甲公司“資本公積——資本溢價(jià)”10萬元,盈余公積結(jié)存5萬元。甲公司與乙公司的會(huì)計(jì)年度和采用的會(huì)計(jì)政策相同?!敬鸢浮?① 長期股權(quán)投資的成本為72萬元(120×60%); ② 會(huì)計(jì)分錄如下:借:長期股權(quán)投資 72 資本公積 10 盈余公積 5 利潤分配——未分配利潤 57 累計(jì)攤銷 20 無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 4 貸:無形資產(chǎn)——土地使用權(quán) 150 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 18 (借差)(賬面價(jià)值) 老師,分錄是不氣不是錯(cuò)啦?不應(yīng)該貸無形資產(chǎn)150,應(yīng)該是貸資產(chǎn)處置損益126?
2015年買了一塊地,2015.8月攤銷,今年查賬發(fā)現(xiàn)還有120w沒攤銷,7年多沒攤銷,那在23年4月補(bǔ)21-22年12月 89個(gè)月17.8w,借 :以前年度損益 17.8w,貸:累計(jì)折舊 17.8w,結(jié)轉(zhuǎn)損益 借:利潤分配—未分配利潤17.8w,貸:以前年度損益 17.8w ,補(bǔ)23年1-4月攤銷 借:管理費(fèi)用—無形資產(chǎn)攤銷 0.8w,貸:累計(jì)攤銷 0.8w 是這樣的老師嗎?可以只沖賬不調(diào)財(cái)報(bào)和匯算清繳?
老師,請(qǐng)幫忙看下。這個(gè)匯算清繳需要調(diào)整嗎,有點(diǎn)暈。 計(jì)提(2020.4月補(bǔ)記) 借長攤 21900 (2019年底的租金) 貸其他應(yīng)付 21900 攤銷(2020.4) 借:利潤分配 未分配利潤21900 貸:長期待攤 21900 以下分錄是2022年1月又重復(fù)補(bǔ)記了一遍2019年底租金 借管理費(fèi)用 21900 貸長期待攤21900 23年發(fā)現(xiàn)了沖銷更正 借:利潤分配未分配- 21900 貸:長期待攤- 21900 匯算清繳之前沒有相應(yīng)調(diào)整 現(xiàn)在要需要調(diào)整嗎 看的有點(diǎn)暈了
19:10問答詳情19:06問答詳情23:22:16后或5次對(duì)話后問題結(jié)束你好,我在做財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候,資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤的數(shù)跟資產(chǎn)負(fù)債表年初余額+利潤表年度余額不符,但是做的數(shù)都是對(duì)的,這是什么原因呀?娜娜呢52023-07-1118:28發(fā)布91次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會(huì)計(jì)師你好,你是不是有以前年度損益調(diào)整或者是多股分紅?2023-07-1118:30你好,單位是民間非營利組織,現(xiàn)在是一般納稅人,我這個(gè)月有做過一筆銷項(xiàng)稅額的調(diào)整,然后結(jié)轉(zhuǎn)了收入。在之前年度是小規(guī)模看著已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了這筆,是這個(gè)原因嗎?娜娜呢52023-07-1119:08發(fā)布84次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會(huì)計(jì)師當(dāng)時(shí)的賬務(wù)處理怎么做的?2023-07-1119:09當(dāng)時(shí)2021年小規(guī)模財(cái)務(wù)分錄是,借會(huì)費(fèi)收入,銷項(xiàng)稅額貸其他應(yīng)收款,結(jié)轉(zhuǎn)是,借非限定資產(chǎn),貸會(huì)費(fèi)收入。我現(xiàn)在的賬務(wù)處理是,借非限定資產(chǎn),貸銷項(xiàng)稅額,把他弄平了。
老師您好,我想咨詢一下,有沒有應(yīng)收賬款賬齡分析表
老師,公司社保個(gè)人部分也由公司出,這樣的話這個(gè)費(fèi)用在計(jì)提社保的時(shí)候個(gè)人部分就直接進(jìn)管理費(fèi)用-職工福利費(fèi) 這樣可以嗎?
c選項(xiàng) 錯(cuò)報(bào)重大且具有廣泛性 應(yīng)當(dāng)是否定意見 為什么無法表示意見是正確的
老師,您好!我公司一月份申報(bào)的印花稅,專管員說需要自查一下,然后重新列了一個(gè)新的印花稅的金額,需要進(jìn)行申報(bào),比之前需多繳1000多元?,F(xiàn)在專管員說要申報(bào),我該怎么操作?
老師你好,公司去年成立,去年到今年的三月份都是籌建期,這個(gè)月開票營業(yè)了,所有費(fèi)用不計(jì)入開辦費(fèi)了嗎?和平常正常入賬費(fèi)用嗎,比如銷售費(fèi)用—招待費(fèi),管理費(fèi)用—辦公費(fèi)?是這樣嗎
老師:去年借:預(yù)收款 貸:主營業(yè)務(wù)收入。應(yīng)交水費(fèi)。 的會(huì)計(jì)分錄,今年發(fā)票沖紅,怎么做分錄?
老師,付的環(huán)保公司的環(huán)評(píng)及水保費(fèi)如何寫會(huì)計(jì)分錄
老師您好,餐飲行業(yè)使用會(huì)員卡頂戶外廣告費(fèi)如何做賬呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳,基本信息里面有個(gè)主要股東及分紅情況,這個(gè)怎么填寫,點(diǎn)擊獲取初始化數(shù)據(jù)可以得到嗎?
您好,老師,機(jī)器設(shè)備是法人2013年買的,原來干活一直也不用開發(fā)票就沒有成立公司,今年4月份成立的個(gè)體工商戶,這個(gè)機(jī)器設(shè)備能入賬計(jì)提折舊嗎?
22年匯算清繳如何填呢?原來按500w折舊,折舊了93個(gè)月,現(xiàn)在補(bǔ)120w攤銷,老師請(qǐng)問105080表如何填?
您好,麻煩把這個(gè)表截個(gè)圖吧
好的,謝謝老師,如果原值表了,會(huì)不會(huì)跳出和財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)不匹配提示?
這個(gè)不會(huì),你就是把原值填到目前2022年底的原值
老師請(qǐng)問資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)如何填?稅收折舊攤銷?是不含這120w的17.8w嗎?以及要填25欄無形資產(chǎn)攤銷 土地使用權(quán)那?
資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ),和原值一樣,然后折舊攤銷就是本期的折舊金額,累計(jì)的話,就是截止到目前的合計(jì)
那是22年匯算清繳,累計(jì)就是22年,如果計(jì)稅基礎(chǔ)和原值一樣的話,那補(bǔ)攤銷的120w,攤銷金額17.8w不是不稅前扣除嗎?我沒有調(diào)整6年財(cái)報(bào)和匯算清繳,計(jì)稅基礎(chǔ)也能按原值填?最后一欄納稅調(diào)整金額要填寫嗎?
嗯對(duì),就是這個(gè)意思的,對(duì)
老師有點(diǎn)不明白,最后一欄納稅調(diào)整金額是填多少?
那個(gè)是本年的折舊賬載減去本年的稅收金額
老師請(qǐng)問 稅收折舊攤銷是不含補(bǔ)攤銷17.8w這個(gè)金額是么?
嗯對(duì)是這個(gè)意思i的
謝謝老師
不客氣的,理解了就好