久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,上周稅務局老師打電話喊我們公司補交2019年-2023年印花稅,說銷項沒交夠,因為我們是按未稅交的,她是說的含稅,而且進項我們也沒交,我想問一下是按未稅交還是含稅交呢?

2024-06-17 10:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-06-17 10:40

你好,同學 一般是按照未稅交納的

頭像
快賬用戶1832 追問 2024-06-17 10:59

但是稅務老師說喊按含稅金額交

頭像
齊紅老師 解答 2024-06-17 11:01

一般是未稅的,如果當地稅務局一定要你們按照含稅的,只能按照當地稅務局要求了

頭像
快賬用戶1832 追問 2024-06-17 11:06

哦好的,謝謝老師

頭像
齊紅老師 解答 2024-06-17 11:07

不客氣,同學,祝你生活愉快

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
你好,同學 一般是按照未稅交納的
2024-06-17
同學您好,這需要核你們稅務局的專管員核實的
2020-11-08
如果通知你們了,肯定是需要補的。
2022-04-08
你好,自用是從價計征=330*(1-扣除率)*1.2%這是一年的,滯納金每天是萬分之五
2024-12-11
你好 1. 是的 購銷都會涉及印花稅的 。 補繳納 避免到時產生滯納金。
2020-09-29
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×