你好 是的 你看你的稅種認定
老師,我在2022年6月交過一次營業(yè)賬簿實收資本的印花稅,在2022年9月份實收資本增加了1200萬,我是不是在2023年第一季度把這個增加的印花稅申報繳納?
老師 我們是一般納稅人企業(yè) 8月增加了實收資本 需要交印花稅 稅目需要增加營業(yè)賬簿 我給納稅服務(wù)12366打電話 他說黑龍江 實收資本交印花稅 是按年繳納 讓我2024年1月15前交 那這個意思我現(xiàn)在不交也是沒事的 是吧
我們公司是23年6月成立的,當時沒有核定營業(yè)賬簿的印花稅。24年3月11日讓專管員增加了這個稅種起止時間是2024年1月1日,按年申報。但是23年已經(jīng)有股東實繳了,那我23年的實收資本印花稅可以到25年的時候在申報嗎?還是需要到稅務(wù)局去補繳23年的
老師,我們本年開了170多萬3%簡易征收額增值稅發(fā)票,需要繳納5萬增值稅,然后附加稅。成本進來40多萬,還有無形資產(chǎn)入實收資本,攤銷11個月,是不成本沒來夠也沒事了,不用交所得稅。再交個實收資本印花稅,銷售合同印花稅,采購沒簽合同成本票來了四十多萬,先不用交印花吧? 無形資產(chǎn)為實收資本以及攤銷麻煩寫下分錄吧,謝謝
老師 請問一下我前兩天申報了一個買賣合同按期申報的印花稅(稅款所屬期選擇的24年1月-12月),然后我現(xiàn)在還要申報實收資本印花稅,提示這個也是按期申報,然后我新增印花稅稅源就提示所屬期24年1-12月已申報,只能去更正前幾天申報的那個印花稅,然后我點進去更正 前幾天買賣合同那個印花稅都已經(jīng)繳納了,然后我把實收資本印花稅增加進去 提交的時候顯示應(yīng)補繳稅額還有前幾天已經(jīng)繳納的印花稅額,這個怎么辦呢?
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機租賃合同(B租費A),66萬 收到租賃合同的時候,就做長期待攤費用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
報銷餐費現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說支付的是現(xiàn)金沒付款截圖的話怎么辦,那能報嗎?
那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費用不能扣,這個怎么理解呢?這成本費跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級實物第八章《金融資產(chǎn)》那一節(jié),科目:債權(quán)投資---利息調(diào)整,這個利息調(diào)整,調(diào)的是什么?
新成立外貿(mào)企業(yè)先去工商局然后去海關(guān)還是銀行呢?一般來說辦理的順序都是什么呢?麻煩詳細說一下
老師,理財產(chǎn)品是交易性金融資產(chǎn)嗎
老師,請問現(xiàn)在小規(guī)模納稅人最新的政策是什么啊,季報的話,附加稅有什么優(yōu)惠政策啊
老師看我這樣開票對嗎
個體工商戶可以自己開票嗎?如果顧客把款打到我個人賬戶,不進個體戶,可以開票嗎?
可是 我的印花稅 稅種核定 是按次
但是我現(xiàn)在也添加不了 稅目 營業(yè)賬簿。所以納稅服務(wù)說只能按年繳納
你好,不是的,你的稅種認定里面截圖看一下。
按次的他不會給核定的,沒有的才是按次。
我是實收資本 稅目增加不了
你好,稅種認定截圖。
電子稅務(wù)局我的信息,企業(yè)信息里面的。
老師 是這個嗎
對的是的,是這一個的,你看一下你按次的時候,你選擇不了哪一個選擇不了。
應(yīng)該是按次申報選擇營業(yè)賬本印花稅。
我現(xiàn)在增加不了
它出現(xiàn)了什么提示截圖啊。
我給12366打電話 她說按年繳納 但是 我又給黑龍江稅務(wù)局 打電話 他又說 政策是按年 具體的還應(yīng)該給專管員說一聲 我不知道應(yīng)該怎么辦了 老師
你專管員沒有給你按年核定,你沒有說一下嗎?
我下午問一下
老師 這個電普票 可以抵扣嗎
不可以的,這個是代理服務(wù)。