您好,是 的,就是各項(xiàng)目的收入和成本要分開核算
老師請問一下,我們公司是房地產(chǎn)開發(fā),現(xiàn)在是將以前和現(xiàn)在(2020年4月份營業(yè)執(zhí)照的法定代表人是現(xiàn)在老板)之前都沒有做的賬補(bǔ)做,我這里有一筆款項(xiàng)是以前錳業(yè)公司股東(買了前身是電扇廠址的地皮后投入資金開發(fā)成立匯豐房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司)投資匯豐房開作開發(fā)的投資款,可是一直沒開發(fā)成功?,F(xiàn)在的法人收購公司后就與(2020年4月29日)支付歸還錳業(yè)公司項(xiàng)目股東的投資款項(xiàng),請問這筆分錄怎么寫?
老師,合作伙伴有項(xiàng)目掛在我們公司做,客戶付款到我們公司后,我們支付合作伙伴傭金(業(yè)務(wù)提成)。具體操作是,合作伙伴給我們公司開發(fā)票,我們公司對公轉(zhuǎn)賬給他們。 現(xiàn)在我們公司有位副總說,項(xiàng)目沒有結(jié)束客戶付款到我們公司,不可以支付對應(yīng)的業(yè)務(wù)提成(以前的操作是回多少款,就按約定好的比例支付業(yè)務(wù)提成),要等到項(xiàng)目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等錢用就讓對方寫借條,作為借款支付給個人。 現(xiàn)在有兩個疑問:1、有的合作伙伴在提供借條的同時,也提供了發(fā)票+對應(yīng)的名義合同,這些發(fā)票+合同怎么處理?2、如果合作伙伴只提供借條,我們先掛其他應(yīng)收賬款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,讓對方開票。這種情況下是不是必須先讓合作伙伴將前期借款轉(zhuǎn)回(這賬面做借款收回),然后再依據(jù)發(fā)票付款?
公司一股東(生產(chǎn)廠家),以貨物入股的方式占10%股份(商貿(mào)公司),貨物價(jià)值50萬,一共六款產(chǎn)品,之前說是發(fā)貨滿50萬后,一次性開具50萬的進(jìn)項(xiàng)票據(jù),但是商貿(mào)公司有銷售三款產(chǎn)品,在沒有進(jìn)項(xiàng)票的前提,給客戶開具了對應(yīng)銷售產(chǎn)品的銷項(xiàng)發(fā)票,商貿(mào)公司是小規(guī)模納稅人,客戶是一般納稅人,在本月季度申報(bào)時,專管員電話過來,要求出去采購合同、銷售合同、收款憑證、付款憑證、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票、銷項(xiàng)發(fā)票,那么股東工廠開具進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是開目前給到我們貨物總額金額,還是說可以分開,先開給商貿(mào)公司本次需要申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)金額就好
公司一股東(生產(chǎn)廠家),以貨物入股的方式占10%股份(商貿(mào)公司),貨物價(jià)值50萬,一共六款產(chǎn)品,之前說是發(fā)貨滿50萬后,一次性開具50萬的進(jìn)項(xiàng)票據(jù),但是商貿(mào)公司有銷售三款產(chǎn)品,在沒有進(jìn)項(xiàng)票的前提,給客戶開具了對應(yīng)銷售產(chǎn)品的銷項(xiàng)發(fā)票,商貿(mào)公司是小規(guī)模納稅人,客戶是一般納稅人,在本月季度申報(bào)時,專管員電話過來,要求出去采購合同、銷售合同、收款憑證、付款憑證、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票、銷項(xiàng)發(fā)票,那么股東工廠開具進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是開目前給到我們貨物總額金額,還是說可以分開,先開給商貿(mào)公司本次需要申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)金額就好
我們公司23年12月31日前老板一個人股東,24年開始這個加入了合伙人,我們公司需要led銷售及維護(hù),根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度采購發(fā)貨,24年還有23年以前項(xiàng)目未完結(jié)的收入和支出,我現(xiàn)在需要將24年收到的23年以前項(xiàng)目的收入減去以前項(xiàng)目的支出歸屬給老板個人的借款給公司,我是不是應(yīng)該將24年的收款支出按照項(xiàng)目分類,然后23年項(xiàng)目的收款減去對應(yīng)支出后的余額就是老板借款
小規(guī)模納稅人建筑勞務(wù)公司 已預(yù)繳了1個點(diǎn) 可以開3個點(diǎn)的專票嗎?
老師,非小微企業(yè)填所得稅匯算,那個職工薪酬納稅調(diào)整表,賬載金額是直接根據(jù)應(yīng)付職工薪酬貸方本年累計(jì)數(shù)填,但是如果2024年有補(bǔ)計(jì)提2023年的工資,需要調(diào)出來不?
老師總分公司是做一套賬嗎 非獨(dú)立核算的 總很公司的發(fā)票做一起
上一年度收入多做了這一年度,能不能直接紅沖
老師22年未分配利潤期末數(shù),過賬到23年期初數(shù)不一致,減少了,后面的余額都是按23年期初數(shù)累計(jì),導(dǎo)致利潤多了,現(xiàn)在怎么調(diào)減這個利潤啊,
老師,二手車經(jīng)銷單位,去年的增值稅交了70萬,但凈利潤是虧損的,沒有企業(yè)所得稅,是不是能說明毛利大,凈利小,費(fèi)用太高了?
,@董孝斌老師,剛成立的建筑公司,沒有收入只有老板投入的資金和籌辦期墊付費(fèi)用,兩位股東要分家,估計(jì)下半年有一個合作項(xiàng)目到時候再繼續(xù)合作。做為財(cái)務(wù),應(yīng)該如何做財(cái)務(wù)分家報(bào)告。老師,有這方面的模板嗎,給我借鑒一下,謝謝老師。 分家的原則比例各占一半,也就是墊付各種費(fèi)用,包括房租工資。老板的意思是欠款的股東把款補(bǔ)上。六月開始各人負(fù)責(zé)自己招進(jìn)來的員工工資社保,食堂費(fèi)用按照人頭各自負(fù)擔(dān)自己的部分。。 分完之后,需要做賬務(wù)處理嗎?
老師,開出的發(fā)票是不動產(chǎn)經(jīng)營租賃服務(wù),匯算清繳收入是填勞務(wù)收入嗎?
郭老師民間非贏利組織23年多做了收入費(fèi)用,24年發(fā)現(xiàn)了調(diào)整了,可是調(diào)整了又影響非限定行凈資產(chǎn),然后業(yè)務(wù)活動表也對不上怎么辦
老師,我們公司是港資企業(yè),法人是香港人,股東是集團(tuán)旗下的一個公司,這種情況,填寫企業(yè)所得稅年報(bào),什么是歸屬于外方股東權(quán)益?
公司有兩個賬戶,一個基本戶,一老板私卡,我是將對應(yīng)卡按照項(xiàng)目分類,屬于23年項(xiàng)目的收款減去支出的余額就屬于老板的借款,現(xiàn)在有個問題賬上的庫存現(xiàn)金和其他應(yīng)付賬款老板備用金23年的余額是負(fù)數(shù),比如這24年1季度的23年項(xiàng)目收款減去23年項(xiàng)目支出的余額應(yīng)沖掉負(fù)數(shù)后的金額才是屬于老板的借款
這樣理解對嗎
您好,這個理解對的,其實(shí)我們可以這樣來,24年各項(xiàng)目的收入,成本費(fèi)用都能單獨(dú)出來,我們做利潤表時按項(xiàng)目來做,每個項(xiàng)目賺了多少錢就很清楚,也不用計(jì)算其他科目了,老板們也是要看具體項(xiàng)目的經(jīng)營情況