您好,現(xiàn)在增值稅附加稅是免的就是個(gè)稅,勞務(wù)報(bào)酬預(yù)繳20%,每次大于4000扣20%后乘20%得到個(gè)稅,小于等于4000扣800后乘20%得到個(gè)稅,在年度匯繳時(shí)按綜合所得計(jì)算個(gè)稅 全年應(yīng)納稅所得額稅率表一(綜合所得適用) 1.年度不超過36000元的稅率為:3%? ?速算扣除數(shù):0 2.超過36000-144000元的部分稅率為:10%? ?速算扣除數(shù):2520 3.超過144000-300000元的部分稅率為:20%? ?速算扣除數(shù):16920 4.超過300000-420000元的部分稅率為:25%? ? 速算扣除數(shù):31920 5.超過420000-660000元的部分稅率為:30%? ? ?速算扣除數(shù):52920 6.超過660000-960000元的部分稅率為:35%? ? ?速算扣除數(shù):85920 7.超過960000元的稅率為:45%? ?速算扣除數(shù):181920
老師您好!想咨詢一下,如果我自己帶幾個(gè)人給一個(gè)公司干了一個(gè)16萬的活,他公司要求我給他開發(fā)票,我個(gè)人可以給他開發(fā)票嗎?我需要準(zhǔn)備哪些材料,我所承擔(dān)的稅費(fèi)是多少錢?
那我問你一個(gè)問題了,比如說我個(gè)人給公司開了個(gè)增值稅普通發(fā)票5萬塊錢,那我到了年底匯算清繳的時(shí)候,我大概要交多少個(gè)稅?
我現(xiàn)在在溫州,自己有輛吊車,在工地上干活,工地老板找我結(jié)賬的時(shí)候讓我給他開發(fā)票,請(qǐng)問下稅率是多少呀?假如不開票的情況下他要給我一萬塊錢,那開票我應(yīng)該開多少呢(包含稅費(fèi)在內(nèi))?我要怎么開發(fā)票呢?
老師你好,那發(fā)票回來的話,那又該怎么做分錄?個(gè)人開給我的勞務(wù)發(fā)票我也要結(jié)算成本嘛,那這那怎么寫?那如果是,我是做建筑服務(wù),他發(fā)票回來給我了,結(jié)轉(zhuǎn)成本又該怎么做分錄呢?
老師,請(qǐng)問下建筑項(xiàng)目上的木工和鋼筋工的活是給個(gè)人做,現(xiàn)在要給他付工錢,如果代開發(fā)票的話應(yīng)該開什么稅目的發(fā)票?個(gè)稅是多少?
中級(jí)會(huì)計(jì)分錄金額標(biāo)注了單位到底扣不扣分啊,有考過的說不扣的,也有說會(huì)扣的,有沒有老師咨詢過官方啊?
老師,我們是公寓店(個(gè)體戶),開出去的發(fā)票都是開:住宿費(fèi),請(qǐng)問一下公寓店產(chǎn)生的物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目,1-9月水電費(fèi)和物業(yè)費(fèi)共130000元,但是10月份才開票回來。請(qǐng)問一下7-9月能不能提先暫估一筆物業(yè)、水電費(fèi)130000元,暫估的會(huì)計(jì)分錄怎么做?10月份回票會(huì)計(jì)分錄又怎么做?麻煩老師會(huì)計(jì)分錄詳細(xì)指導(dǎo)一下,謝謝
老師,我公司一般納稅人。發(fā)票先到貨未到,未付款,怎么做賬?
房產(chǎn)稅從租,可以按年報(bào)嗎
老師,您好,一般納稅人修理空調(diào),發(fā)票上的開票內(nèi)容是什么,稅率是多少呀
老師,小規(guī)模公司一直開的1%的票,一直按票上金額確認(rèn)收入,這樣對(duì)嗎?有的說要按3%,那2%要做政府補(bǔ)助嗎?
老師,我們是公寓店(個(gè)體戶),開出去的發(fā)票都是開:住宿費(fèi),請(qǐng)問一下公寓店產(chǎn)生的物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目,1-9月的水電費(fèi)和物業(yè)費(fèi)和130000元,10月份才開票回來,7-9月能不能暫估一筆物業(yè)、水電費(fèi)130000元,暫估的會(huì)計(jì)分錄怎么做?10月份回票會(huì)計(jì)分錄又怎么做?麻煩老師會(huì)計(jì)分錄指導(dǎo)一下,謝謝
老師請(qǐng)問兩個(gè)公司之間互換了一款地,金額一樣,面積一樣。不支付雙方互相款項(xiàng)怎么做賬
我們是養(yǎng)老評(píng)估中心,請(qǐng)問如果我們1月份舉辦的活動(dòng),購(gòu)買的物資費(fèi)用在9月份才支付,然后發(fā)票也是9月份才給,這個(gè)入賬應(yīng)該入在1月還是9月呢
汽車租賃公司,銷售出租過的汽車按多少稅率繳納增值稅?
去開票的時(shí)候,還是要給增值稅的,500/1.01×0.01=4.95,這個(gè)是增值稅,對(duì)吧?
您好,不給的,現(xiàn)在增值稅是免的,年度120萬以內(nèi)的普票免增值稅
如果我要拿到手的錢是10000,所得稅就是10000×(1-20%)×20%=1600,給對(duì)方的報(bào)價(jià)就是11600,對(duì)不?
您好,這是循環(huán)計(jì)算的,對(duì)方要11600的發(fā)票,您又得交個(gè)稅了,要用倒算 A-A×(1-20%)×20%=10000