您好,如果我們沒有開票就是計入無票收入 第5和6列稅率為13%的那一欄
老師,固定資產(chǎn)清理時,繳納增值稅不是借:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),要影響固定資產(chǎn)清理的嘛
公司賣固定資產(chǎn),稅局要求報無票收入,請問分錄是借:固定資產(chǎn)清理,貸:應(yīng)交增值稅-銷項稅額 ,還是借:現(xiàn)金 貸:收入和銷項稅?
借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 老師這里的固定資產(chǎn)清理是不是要算作收入,申報增值稅?
借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 老師這里的固定資產(chǎn)清理算作收入申報增值稅,那么企業(yè)所得稅這里的固定資產(chǎn)清理沒有反應(yīng)在利潤表里面,不就會產(chǎn)生增值稅和企業(yè)所得稅收入申報的差異嗎?
嗯,老師,我想問一下,就是報廢固定資產(chǎn)清理的時候,貸方是固定資產(chǎn)清理和應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項稅報稅的時候,固定資產(chǎn)清理的金額要計入無票收入里面嗎?稅率為13%的那一欄
老師,請問按工程進度確認收入,稅款按什么繳納?比如1200萬的合同,已完成50%,即按600萬確認收入,但是發(fā)票只開了400萬,請問是繳納600萬的稅還是400萬的稅
老師,我們公司的個稅都是當月計提當月申報,不是按照實際發(fā)放申報,這企業(yè)所得稅的金額怎么填啊
老師,問一下我們公司要新成立一個藥房連鎖性質(zhì)的,藥房總部是總公司,之后會有幾家分公司,我們是選擇獨立核算好還是非獨立核算好
老師,我三季度申報增值稅,開的有專票,有普票沒有超30萬,專票需要交600多,我直接按確認式申報了,直接交費了,行嗎,稅款是對的,就是沒有填表
今年5月按照要求補開出了24年的出租廠房發(fā)票(已在24年匯算清繳做了營收調(diào)增),請問今年申報季度企業(yè)所得稅的時候可以不申報嗎?
各行業(yè)稅負在多少?稅負怎么計算的?
利潤表中期間費用列式,是借貸的余額嗎?
老師,企業(yè)所得稅中的計提的成本費用職工工薪酬和實際發(fā)放的職工薪酬我舉個例子,一員工工資4000單位承擔社保醫(yī)療1000個人承擔社保醫(yī)療450,個稅收入按4000報的。實際到手減出個人承擔部分付3550,那這個計提的成本費用和實際發(fā)放的怎么填填多少
今年5月按照要求補開出了24年的出租廠房發(fā)票(已在24年匯算清繳做了營收調(diào)增),請問今年申報季度企業(yè)所得稅的時候可以不申報嗎?
好的老師 感謝老師