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老師好!一般納稅人疫情期間減免的增值稅當(dāng)年未轉(zhuǎn)出,今年要轉(zhuǎn)出的話如何做分錄?

2024-06-14 15:51
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-14 15:51

您好,這個(gè)是 借 以前年度損益調(diào)整? 貸 應(yīng)交稅費(fèi)? 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)是

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您好,這個(gè)是 借 以前年度損益調(diào)整? 貸 應(yīng)交稅費(fèi)? 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)是
2024-06-14
你好 借 成本費(fèi)用科目 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?? 借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸轉(zhuǎn)出款交增值稅?
2021-01-05
同學(xué)你好 小規(guī)模在銷售時(shí)是按1%確認(rèn)增值稅的;如果季銷售額不超過30萬,直接填主表第10行就可以;
2020-11-19
減免的年費(fèi)應(yīng)該轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
2020-08-10
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅補(bǔ)上就可以的。
2022-08-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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