你好同學(xué), 借:應(yīng)收賬款(尚未計入收入的部分) 主營業(yè)務(wù)收入(已計入收入的部分) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
一筆應(yīng)收賬款1000元已經(jīng)確認(rèn)收入。兩個月后客人發(fā)現(xiàn)算錯了,多收他60,現(xiàn)在要退給他。這60元的退款怎么處理呢?是公戶轉(zhuǎn)賬退回的
請問一下,我們內(nèi)賬做客戶,確認(rèn)收入做應(yīng)收賬款,帶主營業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在有一筆退貨了,那我這筆要怎么做分錄
老師您好,公司好多年前有筆應(yīng)付賬款掛在賬上,現(xiàn)在查到其實這筆款是一個客戶的退款,也不需要還回去,這筆款我可以調(diào)為其他應(yīng)付款嗎,然后轉(zhuǎn)營業(yè)外收入清掉這筆款
你好老師,去年公司賬戶上收到客戶一筆款,錢被提現(xiàn)了。因為沒開發(fā)票,代理記賬公司入賬了?,F(xiàn)在這個客戶的應(yīng)收賬款余額是負(fù)數(shù)6萬多。我應(yīng)該補開發(fā)票做收入嗎?還是做現(xiàn)金退款更合適?
老師,能幫看一下這個賬務(wù)要怎么處理嗎,顧客充值時跟收入一起計入了應(yīng)收賬款,這個微信提現(xiàn)是顧客要求退款,他的賬本是這樣的,現(xiàn)在有很多顧客退款,如果計入應(yīng)收就會掛著很多應(yīng)收款,現(xiàn)在要怎么辦
稅局未及時推送補交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補交申報的24年需要補交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費因延遲了申報產(chǎn)生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費附加多少?地方教育費附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
老師請問快賬軟件(在憑證列表中)因錯了刪除了3號憑證再重新錄了3號憑證再插入到3號位置,為何進不去?麻煩老師教一下!謝謝
老師,這個題答案中的差額現(xiàn)金流量-47.3和-54.5是怎么得出的?折現(xiàn)系數(shù)是怎么出來的?
如果全部都計入收入了,那直接退主營業(yè)務(wù)收入是吧
是的,并且有成本結(jié)轉(zhuǎn)、應(yīng)交稅費的,一并沖減。