你好 借 成本費(fèi)用科目 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?? 借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸轉(zhuǎn)出款交增值稅?
老師我想請教下如何轉(zhuǎn)出末交增值稅分錄例如:借:現(xiàn)金1130 借:主營業(yè)務(wù)收入1000 貸:應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅130 抵扣專票:借:原材料~××3539.82 借:應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅460.18 貸:銀行存款4000 余下留抵扣330.18如何做分錄,謝謝
老師我們單位,疫情期間免稅,進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,對方單位開咯專票,我們?nèi)绾巫鲑~務(wù)處理,進(jìn)項(xiàng)稅需要認(rèn)證抵扣,再轉(zhuǎn)出,具體分錄如何寫,比如原材料購進(jìn)含稅價1000元,開局13%專票1226.41元,縣如何做賬務(wù)處理,進(jìn)項(xiàng)稅如何進(jìn)行謝謝!
老師?企業(yè)為服務(wù)業(yè)疫情期間享受增值稅減免,進(jìn)項(xiàng)稅抵扣都要轉(zhuǎn)出,這個分錄如何做?年底轉(zhuǎn)出科目結(jié)轉(zhuǎn)分錄如何做?謝謝
酒店行業(yè)去年因疫情免征增值稅,但是每個月的進(jìn)項(xiàng)稅在賬務(wù)中都計提了,今年稅務(wù)局說免征增值稅不能享受進(jìn)項(xiàng)稅,要求把去年的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,以及加計抵減也轉(zhuǎn)出,請問分錄怎么做?
老師,建筑行業(yè),期末會涉及銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,未交增值稅,預(yù)繳增值稅,簡易計稅,留底增值稅,不涉及轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目,該如何結(jié)轉(zhuǎn)呢?分錄?
老師,我想問一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時候,只做了全日制的中專學(xué)歷采集,非全日制大專學(xué)歷沒采集,能參加中級職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開一張全額發(fā)票,請問全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯的地方。報表也不一樣了?用不用改申報表?。咳ツ甑哪陥蠖家呀?jīng)報完啦啊。 利潤表比之前少啦
老師,社保說沒登錄銀行啥意思啊?
這個為什么是預(yù)付賬款不是長期代攤g
老師 客戶這個月有一單出口 我不知道怎么申報增值稅
老師,這題A不是也不對嗎
老師,你好,我2020年通過了稅務(wù)師的稅一和稅二,2021年沒過,2022年通過了財務(wù)與會計,2023年通過了涉稅服務(wù)實(shí)務(wù),2024年法律沒過,那2020年的稅一和稅二是否已過期?2025年需要考稅一,稅二和法律呢還是只考法律一科?請教老師
你好老師,我想問一下,這個是老板截圖發(fā)我的, 什么意思? 怎么申報
甲企業(yè)是一家大型零售網(wǎng)絡(luò)平臺,為增值稅一般納稅人。2022年10月發(fā)生相關(guān)業(yè)務(wù)如下:(1)銷售服裝取得不含增值稅銷售額2000萬元;銷售金銀首飾取得不含增值稅銷售額4000萬元;銷售國產(chǎn)高檔化妝品取得不含增值稅銷售額1000萬元。(2)銷售給乙企業(yè)電腦800臺,取得不含增值稅價款為1000萬元,因銷售量較大,給予對方5%的折扣,貨物已發(fā)出并按折扣后價格950萬元開具發(fā)票,折扣款和銷售額在“金額”欄分別注明。(3)向網(wǎng)絡(luò)平臺支付不含增值稅廣告價款100萬元,從其他網(wǎng)絡(luò)平臺收取不含增值稅廣告價款120萬元。(4)開展網(wǎng)絡(luò)銷售房產(chǎn)業(yè)務(wù),當(dāng)月應(yīng)收含增值稅傭金530萬元,開發(fā)商以開發(fā)的房產(chǎn)抵頂傭金,房價為含增值稅525萬元,另收取現(xiàn)金5萬元,雙方均已開具增值稅專用發(fā)票。(5)經(jīng)計算甲企業(yè)當(dāng)月符合稅法扣除條件的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為1100萬元。其他相關(guān)資料:上述業(yè)務(wù)涉及票據(jù)均已申報抵扣
老師這個是不用交增值稅
未抵進(jìn)項(xiàng)稅抵扣怎樣體現(xiàn)
你好 不普票用記成本費(fèi)用里 以后想認(rèn)證抵 記待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)科目??