借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)
老師,固定資產(chǎn)有許多已經(jīng)提完折舊了,提完了的大多數(shù)都還在使用中,應(yīng)該如何處理賬面
老師,固定資產(chǎn)折舊完了,但是還能使用我們應(yīng)該怎么處理呢
老師 ,我公司是商貿(mào)公司,以前購置手機(jī)列入固定資產(chǎn),未計(jì)提殘值,現(xiàn)手機(jī)已損壞,折舊也已計(jì)提完,請教老師: 賬面怎么處理
固定資產(chǎn)如打印機(jī)已經(jīng)計(jì)提完折舊,但是現(xiàn)在壞了,我們應(yīng)該怎么處理?
你好,老師打印機(jī)每個(gè)月計(jì)提折舊,現(xiàn)在沒提完,就換打印機(jī)了,賬上固定資產(chǎn)和折舊都有余額,該怎么處理好
老師,如何區(qū)分金融負(fù)債和權(quán)益工具?
老師,運(yùn)輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車發(fā)票,可不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,500 萬以下的固定資產(chǎn)一次性進(jìn)費(fèi)用了
老師勞務(wù)費(fèi)不管有沒有發(fā)票都要申報(bào)是嗎?沒有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說800以下可以不用發(fā)票也不用申報(bào)?
假設(shè)設(shè)備買了10萬,賣了5萬,折舊1萬,是不是處理損益就是營業(yè)外加收入10-5-1=4萬,4萬放營業(yè)外收入?假設(shè)稅金0元,方便計(jì)算。
老師,現(xiàn)在更正2022年-2024年申報(bào)表,需要每個(gè)季度都改嗎?稅務(wù)局說只改每年的第四季度就可以,這樣操作的話,企業(yè)所得稅怎么改? 圖片里是改的22年第四季度報(bào)表后需要交的稅,但是這個(gè)交的稅里涵蓋了前期填錯(cuò)時(shí)已經(jīng)交的稅,怎么把已經(jīng)交過稅款的抵扣掉? 改之前只交了專票的稅款5320.6元及附加稅319.23,共5639.83元,當(dāng)時(shí)普票147077.23元填在了免稅一列,現(xiàn)在需要補(bǔ)交22年全年普票金額1743190.5
老師,我們是甲公司的代理商,代理商組織會(huì)議,我們邀請客戶參加會(huì)議,會(huì)議銷售課程,達(dá)成成交了,我們公司收款,然后甲公司負(fù)責(zé)交付,我們付甲公司交付款。 現(xiàn)在,甲公司的會(huì)務(wù)費(fèi)及老師提成,需要我們分?jǐn)?,但是他們是用私戶收款的,也要求我們用私戶付。我們沒有私戶,也不想找私戶,怎么給甲公司解釋比較好?
老師好,我們單位7月21日入職新員工,定的工資是5000元,請問7月份工資怎么計(jì)算?
老師,您好麻煩講解下1.2.5這幾道題,第一題疑問點(diǎn)是所得稅稅率25%湊熱鬧,就不會(huì)做了;第2題是乙公司對外出售40%,是不是表述錯(cuò)了,
個(gè)體工商戶 要自己開增值稅發(fā)票 一定需要查帳征收嗎
求市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率需要×β嗎老師
是按資產(chǎn)損失處理嗎?
是的,有殘值就是按資產(chǎn)損失處理
如果有些沒提殘值呢?
沒有殘值就是我寫的分錄
有殘值的分錄怎么寫?
借:營業(yè)外支出 ? ?累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)