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老師 ,我公司是商貿(mào)公司,以前購(gòu)置手機(jī)列入固定資產(chǎn),未計(jì)提殘值,現(xiàn)手機(jī)已損壞,折舊也已計(jì)提完,請(qǐng)教老師: 賬面怎么處理

2023-10-25 16:34
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2023-10-25 16:36

借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊, 貸固定資產(chǎn), 借營(yíng)業(yè)外支出 貸固定資產(chǎn)清理。

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借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊, 貸固定資產(chǎn), 借營(yíng)業(yè)外支出 貸固定資產(chǎn)清理。
2023-10-25
1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費(fèi)用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款
2025-01-03
同學(xué),你好,你的意思的公司的名義購(gòu)入手機(jī),給個(gè)人使用,現(xiàn)在要把這個(gè)手機(jī)給個(gè)人,錢從個(gè)人那里收回嗎,如果是這樣把手機(jī)轉(zhuǎn)做固定資產(chǎn)清理來(lái)做賬務(wù)處理,進(jìn)項(xiàng)抵了沒(méi)關(guān)系的
2021-06-14
你好,這個(gè)是不是相當(dāng)于出售給個(gè)人了
2021-06-15
您好,借以前年度損益調(diào)整300貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)300,借銀行存款3000,借以前年度損益調(diào)整(紅字)借管理費(fèi)用(紅字)(本期金額)。
2021-06-14
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