首先對(duì)方已經(jīng)抵扣,說明發(fā)票開具已經(jīng)跨月,跨月后的發(fā)票只能沖紅、重新開具發(fā)票。
老師您好,如果我把發(fā)票開出去,如果對(duì)方認(rèn)證了我還能作廢嗎?
你好老師,我開出去的銷項(xiàng)發(fā)票需要作廢,可對(duì)方抵扣了,我還能作廢嗎
老師好,請(qǐng)問我們開給對(duì)方的發(fā)票,對(duì)方遺失了,沒有認(rèn)證,也不要抵扣了,我們要作廢,讓對(duì)方也情況說明作廢可以嗎
你好,老師,2020年有張專票忘記作廢了,如果對(duì)方認(rèn)證抵扣過,我這銷售方還能開紅字發(fā)票嗎?
老師您好,我已經(jīng)認(rèn)證的一張發(fā)票,對(duì)方需要作廢,還能作廢嗎?
煤炭銷售,我方煤炭已發(fā)出,未開票,未收到款,怎么做賬。
企業(yè)出口貨物勞務(wù)、發(fā)生跨境應(yīng)稅行為不適用加計(jì)抵減政策,其對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額不得計(jì)提加計(jì)抵減額,那對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣增值稅嗎?
老師,想問下在金蝶上3月賬在應(yīng)付模塊做了一筆應(yīng)付稅票,4月付款了但是做賬的時(shí)候沒做付款單而是直接做了憑證,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了想調(diào)整把應(yīng)付平掉,怎么做調(diào)整的這筆呢
老師就是我們是谷物加工企業(yè),就是進(jìn)谷回來打成米售賣出去,,,我進(jìn)谷收到發(fā)票之后我要怎么做賬,,我們會(huì)有庫存商品嗎,,我們打米很多,,怎么做賬好
老師給建筑物固定資產(chǎn)開票,可以不分明細(xì)嗎?2個(gè)辦公樓,4間平房,1個(gè)彩鋼棚,貨物名稱可以直接開:房屋(辦公樓,平房,料棚)數(shù)量7,總金額80萬??梢詥幔?/p>
建筑施工活動(dòng)板房租賃開幾個(gè)點(diǎn)稅金發(fā)票?
12月6日向A公司銷售一批A商品1500只,每只不含稅售價(jià)100元.開具了增值稅專用發(fā)票,款項(xiàng)尚未收到?請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄這樣寫:借:應(yīng)收賬款—公司169500 貸:主營業(yè)務(wù)收入150000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))19500
老師如何區(qū)分在計(jì)算預(yù)付年金現(xiàn)值的時(shí)候使用這兩個(gè)公司P=A??(P/A i n)??(1+i)和P=A??(P/A i n-1)+1
經(jīng)濟(jì)增加值的稅后營業(yè)利潤怎么算?
老師,貿(mào)易公司出售貨物,是不是按增值部分的負(fù)稅率繳稅就行?比如增值2萬,就交2萬的的稅額?
那老師的意思了,我這張發(fā)票,只能交稅了。因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)發(fā)票還沒有開進(jìn)來。所以想著把銷項(xiàng)發(fā)票作廢掉
這個(gè)是盡快催收進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開具處理。無法作廢。
哦,那就是沒辦法的,只能交稅了
是的,只能交稅處理了。計(jì)算銷項(xiàng)稅,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,這樣交稅處理。
好的謝謝
祝學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利