需要重新開票不呢?
一般納稅人,2020年7月收到退回的2019年7多交的增值稅,附加稅,如何做賬? 分錄怎么處理?(2019年由于開了沖紅發(fā)票,當(dāng)時是小規(guī)模納稅人,稅率申報錯誤,導(dǎo)致多交了一千多的增值稅,和一百多的附加稅,今年申請了退稅,本月收到稅款)
老師小企業(yè)會計準(zhǔn)則下對方開了張紅字增值稅普通發(fā)票但沒給我們給了我們一張重開后藍(lán)字普票這個該怎么入賬紅字發(fā)票向?qū)Ψ揭獙Ψ經(jīng)]給。 這個要怎么調(diào)上月入賬分錄借管理費用貸現(xiàn)金 本月該怎么調(diào)好點紅票沒到手,只收到一張藍(lán)票
收到對方跨年費用進(jìn)項票紅沖,請問分錄怎么處理?小企業(yè)準(zhǔn)則一般納稅人。本月申報增值稅這個沒關(guān)聯(lián)的吧?
我們收到對方跨年紅沖的進(jìn)項 費用票,請問分錄怎么處理?小企業(yè)準(zhǔn)則一般納稅人。本月申報增值稅這個沒關(guān)聯(lián)的吧?
我們收到對方跨年紅沖的進(jìn)項 費用票1張,之前是多張票一起做分錄的,是紅沖一張發(fā)票賬務(wù)怎么處理?企業(yè)會計準(zhǔn)則一般納稅人。申報增值稅怎么處理?之前分錄: 借銷售費用 應(yīng)交稅費進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)收賬款
請問3月預(yù)繳了10萬,4月申報的時候在申報表填寫了本地發(fā)生額和本期實際抵減額,10萬,但是3月本地稅款只有5萬,請問我是不是要更正3月申報表那個實際抵減額 不能寫10萬只能寫5萬呢,我現(xiàn)在4月申報發(fā)現(xiàn)不會自動抵減我3月剩余的睡款
老師你好,下載自然人電子稅務(wù)局的時候登記的辦稅人員信息,登稅的
老師,麻煩問一下,我們這個月月向個人借了一筆款,當(dāng)月也就還了,這還用過賬嗎?
22年12月份的個稅申報了但是沒有繳款,在稅款繳納頁面沒有相應(yīng)的信息,現(xiàn)在突然出現(xiàn)了繳款信息還有滯納金,請問這個滯納金有什么辦法不繳納嗎
支付試驗隊的餐飲費,算員工福利吧,怎么做分錄,這個試驗隊主要是來針對單位的一個制定項目的,是計入研發(fā)支出資本化還研發(fā)支出費用化支出呢?
老師好,請問開材料銷售的專票,小規(guī)模和一般納稅人的增值稅是幾個點的?
老師,我注銷小規(guī)模公司,現(xiàn)在需要填寫4-6月的報表,期末余額填1季度底的數(shù)據(jù)就行?
有新員工入職,在申報社保時需要怎么操作?
老師開通公司的公積金賬戶,如果開通了沒交有什么影響嗎
我們由阿里幫我們收匯后再轉(zhuǎn)給我們,那么它扣的傭金怎么記帳,分錄怎么寫
對方開了一張不同金額的票
那么先紅沖,再按新的發(fā)票做