您好,這個(gè)是需要手動(dòng)扣款的
老師,這個(gè)月14號(hào)申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,由于未考慮專項(xiàng)附加扣除,所以公司就多繳納了個(gè)稅。15號(hào)的時(shí)候,讓員工重新自己在個(gè)稅app里更新信息。然后15號(hào)早上又更正了申報(bào)。14號(hào)那天扣款1142,15號(hào)更正申報(bào)的金額是855。那現(xiàn)在就涉及到退個(gè)稅的問(wèn)題和公司多支付個(gè)稅。因?yàn)橥硕愂峭说絾T工個(gè)人卡上。我們這邊打算,從這幾個(gè)員工的應(yīng)發(fā)工資里面來(lái)扣除多支付的這部分個(gè)稅金額。賬務(wù)處理的話,是不是借:管理費(fèi)用-員工工資287 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資287 ;借:應(yīng)付職工薪酬-工資287,借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅-287?是這樣做嗎?
老師您好,我新接收了一家公司給他做代理記賬,但是他之前一直都沒(méi)有做賬的,有在公戶上邊扣社保,電子稅務(wù)局上面沒(méi)有顯示有在冊(cè)人員,在社保費(fèi)清繳里的稅收完稅證明里,能查詢到險(xiǎn)種及繳納的金額,應(yīng)該是私人自己去社保局繳納的社保,但是又在公戶里邊扣款,應(yīng)該怎么處理呢?這個(gè)做匯算清繳和工商年報(bào)的時(shí)候,要把社保的做進(jìn)去嗎?還有他之前全部都是零申報(bào)的,那我要把他之前的帳都補(bǔ)回去嗎?
老師,定期定額戶,廣東省,如沒(méi)超出核定銷售額,是稅務(wù)局那邊自行申報(bào),O繳費(fèi),是不用繳費(fèi),是嗎?我打了幾次電話給當(dāng)?shù)囟悇?wù)局。他說(shuō)銷售額未超出核定額,到了申報(bào)期,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)申報(bào),無(wú)繳費(fèi),不用繳費(fèi)。我就是覺(jué)得這個(gè)狀態(tài)一直停留在申報(bào)狀態(tài),你看這15號(hào)都過(guò)去了,今天19號(hào)我這個(gè)還是這樣的狀態(tài)。到底有沒(méi)有申報(bào)納稅成功。老師
請(qǐng)問(wèn)老師,我還沒(méi)來(lái)這家公司時(shí)賬是給代理記賬做的,23年4月5月6月來(lái)了一個(gè)員工想,發(fā)工資 代理記賬沒(méi)有給她做工資 也沒(méi)有給她申報(bào)個(gè)稅,發(fā)工資被記成了其他應(yīng)收去了,我才發(fā)現(xiàn),要幫她轉(zhuǎn)成工資,我就借:管理費(fèi)用一工資,貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 借:應(yīng)付職工薪酬一工資 貸:其他應(yīng)收款, 我就在23年12月份補(bǔ)報(bào)了工資 可是那個(gè)員工不愿意 因?yàn)閭€(gè)稅APP上會(huì)顯示日期不同,我就決定去柜臺(tái)變更申報(bào),這樣對(duì)么?
老師,這邊代賬公司,一家小規(guī)模是管理咨詢公司,沒(méi)有什么成本票,然后前會(huì)計(jì)去年暫估了一筆28萬(wàn)的應(yīng)付賬款,和一筆九萬(wàn)多的管理費(fèi)用,因?yàn)榭蛻糁幌虢辉鲋刀悾幌虢黄髽I(yè)所得稅,所以就這樣做了。但是我現(xiàn)在要匯算清繳,他上年的四個(gè)季度全部是零申報(bào),我匯算清繳怎么弄?還可以零申報(bào)嗎?
老師,之前公司做的賬目,是按照比如個(gè)稅申報(bào)1月所屬期,按照12月發(fā)放的工資2月去申報(bào),這個(gè)要怎么調(diào)整回來(lái)?工資和個(gè)稅、社保不在同一個(gè)月,這樣的工資表是不是要改過(guò)來(lái)才行
老師您好,我給客戶轉(zhuǎn)的傭金怎么能夠抵扣,她給我開(kāi)不了發(fā)票
老師,新辦的個(gè)體,稅務(wù)登記在哪里做
老師麻煩問(wèn)一下上個(gè)月抵扣的發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方要紅沖,我做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是不是改上個(gè)月的增值稅報(bào)表,
老師登錄社保網(wǎng)報(bào)系統(tǒng)總顯示密碼錯(cuò)誤呢,在別的電腦能用
老師您好,您可以幫我看下如何去理解第二個(gè)和第三個(gè)分錄嗎,總是理解不了這兩個(gè)分錄
將銷售設(shè)備形成的應(yīng)收賬款,將債權(quán)轉(zhuǎn)讓需要交增值稅嗎?求法規(guī)文件依據(jù)
老師,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-租入固定資產(chǎn)的改良支出在匯算清繳時(shí)怎么填
老師 填寫2024年工商年報(bào)實(shí)繳金額時(shí) 是只填寫2024年度內(nèi)實(shí)繳的還是之前年度的總和
哪位老師可以提供一下億企贏的操作流程