你好,那你得看一下你開的發(fā)票,你看一下你開發(fā)票的稅收編碼是不是開的不一樣。
老師好,固定資產(chǎn)處置未開票的銷售額填增值稅申報的時候,是填附表1的第一行還是第二行的(未開具發(fā)票)呢? 第一行是貨物及加工修理修配,第二行是服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)
老師好,固定資產(chǎn)處置未開票的銷售額填增值稅申報的時候,是填附表1的第一行還是第二行的(未開具發(fā)票)呢? 第一行是貨物及加工修理修配,第二行是服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn),是選哪個呢?
建筑服務(wù)裝飾服務(wù)增值稅附表一是填寫第幾行 9%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù) 還是9%稅率服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)
老師好,一般納稅物流運輸公司有銷售13%的貨物,申報表一是填到第一行13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)還是填到第二行13%稅率的服務(wù)不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)?
公司賣廢品取得的收入,在申報增值稅時的附表一應(yīng)該填在哪一行呢?是填在第一行“13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”?還是填在“13%稅率的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
我們是數(shù)電票,在哪里看稅收編碼
你好,星號前面的那個不就是嗎?
說的是數(shù)電票號碼嗎?這個是自動生成的
你好,稅收編碼是你開票商品名稱星號前面的那一個。比如餐飲服務(wù)的,那就是餐飲服務(wù)*餐費,那這個餐費前面這個星號之前不就是稅收編碼嗎?
我都是來的一個品類,報稅時為啥會 4 月填第 1 行,5 月填第 2 行呢
稅收編碼是一樣的嗎?如果是的話,他就填寫錯了,你修改一下的。原因取數(shù)有問題,這個需要問一下你稅務(wù)局系統(tǒng)的問題。