你好,3%的對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)抵扣不了。 第二個(gè)銷項(xiàng)發(fā)票是9%,這個(gè)可以用對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)來抵扣,3%的抵扣不了 借銀行存款、 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 借銀行存款、 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅
老師晚上好,請問一般納稅人,開出了上百萬的原材料銷項(xiàng)專票(13%)然后進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,怎么處理,專票的話可以抵扣,那如果進(jìn)項(xiàng)是普通發(fā)票,那這個(gè)稅怎么計(jì)算呢
老師,你好!請問為什么有些增值稅一般納稅人,開出來的發(fā)票是6%或者9%?而我們是開13%的,而收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是6%或者9%,能抵扣嗎?
下午好,老師,請問一下,我們公司9月前是小規(guī)模納稅人,9月是一般納稅人,公司的銷項(xiàng)發(fā)票出去都是普票,購進(jìn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有普票,也有專票,進(jìn)項(xiàng)普票不能抵扣對(duì)嗎?進(jìn)項(xiàng)專票才能抵扣,是嗎?
公司是建筑業(yè)一般納稅人,本年度有開票3個(gè)點(diǎn)的簡易計(jì)稅銷項(xiàng),對(duì)應(yīng)的3個(gè)點(diǎn)銷項(xiàng)項(xiàng)目的可抵扣進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該也有,但是平時(shí)沒有做記錄或者在對(duì)方開票的時(shí)候把此項(xiàng)目改為別的項(xiàng)目了,那我在勾選抵扣的時(shí)候可以把所有的進(jìn)項(xiàng)都抵扣了么,可以認(rèn)為我收到的三個(gè)點(diǎn)的項(xiàng)目發(fā)票均為普票無抵扣進(jìn)項(xiàng)不
老師好,公司本月升為一般納稅人,現(xiàn)開出3%的銷項(xiàng)發(fā)票,請問1、可以用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣嗎? 2、如果進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是13%,銷項(xiàng)發(fā)票是3%或者9%,怎么抵扣呢?會(huì)計(jì)分錄怎么做?
24年末就是純粹增值稅少計(jì)提了,25年怎么調(diào)整,具體分錄怎么做,該繳納的稅款當(dāng)時(shí)已繳納
24年末增值稅少計(jì)提了,怎么調(diào)整,具體分錄怎么做
齊紅官方答疑老師職稱:注冊會(huì)計(jì)師2025-05-1510:35單獨(dú)做一個(gè)借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)貸,其他貨幣資金微信零錢,他幾月份扣除你知道嗎關(guān)鍵是他2月才提現(xiàn),要求把1月微信提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)就做1月
小規(guī)模物流公司,老板的意思是要買兩輛二手的貨車,有必要讓對(duì)方給我們開票嗎?如果給我們開票的話,我們就要做入固定資產(chǎn),每月計(jì)提做成本嗎
老師出口退稅是A級(jí)才可以嗎
您好,第一季度資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金是正確的,第一季度現(xiàn)金流量表表上期末現(xiàn)金余額少了4000多,這是會(huì)計(jì)分錄寫錯(cuò)了,還是別的什么原因呢?幫忙發(fā)一下?
二手空調(diào)怎么做折舊?
老師那老板要求當(dāng)月的微信收入提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)要算到當(dāng)月的費(fèi)用,比如1月的微信收入1000,2月2號(hào)提現(xiàn),提現(xiàn)的時(shí)候手續(xù)費(fèi)是從微信零錢扣除的,不是從提現(xiàn)1000扣除的,如果是從提現(xiàn)金額扣除,就可以做,借其他貨幣資金999借手續(xù)費(fèi)1貸主營業(yè)務(wù)收入,那從微信零錢扣除,怎么反應(yīng)到當(dāng)月啊,
匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題, 賬上面的數(shù)字是對(duì)的,因?yàn)橛匈~務(wù)的調(diào)整導(dǎo)致報(bào)表取值沒取上,匯算清繳的時(shí)候報(bào)表數(shù)據(jù)是取值正確的數(shù)據(jù),這種情況該怎么處理呢,
請問工商年報(bào)中納稅總額和負(fù)責(zé)總額在哪里取數(shù)?
那對(duì)方收到這個(gè)3%的專票,可以抵扣嗎?
對(duì)方是一般納稅人一般計(jì)稅的可以的
這個(gè)3%對(duì)我是銷項(xiàng),對(duì)方就是進(jìn)項(xiàng)了,他可以抵扣嗎?
他是一般納稅人,一般計(jì)稅的,就像他開出去的是9%或者是13%的可以。
嗯對(duì)方是一般納稅人,我也是一般納稅人,我開3%的普票給對(duì)方,還不如開3%的專票給對(duì)方是吧,反正我交稅都一樣,不能抵扣,但對(duì)方收到專票,哪怕是3%都是可以抵扣的,對(duì)嗎?
是的,對(duì)的,是這么做的。你開專票普票一樣交稅。
謝謝老師指教
不用客氣,工作愉快。