對的,是的,是這么做的,而且你得是轉(zhuǎn)一般納稅人之后收到的。
公司是一般納稅人,收到進(jìn)項(xiàng)是專票,可以抵扣,那么銷項(xiàng)開出去給小規(guī)模納稅人,可以開普通發(fā)票嗎?下個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候,還是可以勾選收到的進(jìn)項(xiàng)票專票,對嗎?
老師好,我們公司是一般納稅人,想問一下,收到的別的公司專票的進(jìn)項(xiàng)稅是只能抵本公司的專票銷項(xiàng)稅嗎,不能抵普通發(fā)票的銷項(xiàng)稅?
我公司之前是小規(guī)模納稅人,7月份變成了一般納稅人,1.那我們給客戶開普票是扣多少個(gè)點(diǎn)?13%嗎? 2.那給客戶開專票和開普票一樣的點(diǎn)嗎? 3.開專票能抵扣進(jìn)項(xiàng),那開出去的普票能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
老師好 一般納稅人建筑公司,銷項(xiàng)專票及普票的稅率分別是多少?銷項(xiàng)專票和普票都能抵扣進(jìn)項(xiàng)專票嗎?
農(nóng)產(chǎn)品抵扣進(jìn)項(xiàng),小規(guī)模納稅人不是開專票只能按專票上稅額來抵扣進(jìn)項(xiàng)了嗎?只有開普票才能計(jì)算抵扣9的,不是這樣嗎
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
是的,專票是升級一般納稅人后,才收到的。我們升級后,現(xiàn)在銷項(xiàng)開出去的電子普票是1%稅率的,稅務(wù)開票系統(tǒng)沒有變成13%稅率是正常的嗎?還有,購進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)普票,是不是只能當(dāng)費(fèi)用發(fā)票來使用了呢?
你好,稅率你需要自己選擇,你看一下有13%的選項(xiàng)嗎?
小規(guī)模沒有1%的稅率的。普通發(fā)票加稅合計(jì)抵扣企業(yè)所得。
小規(guī)模正常稅率是3%,有減免稅率現(xiàn)在是稅率1%,購進(jìn)的成本普票價(jià)稅合計(jì)抵利潤企業(yè)所得稅,對嗎?
你好是的,是這么做的。