您好 這樣賬務(wù)處理正確的哈
我想問一下公司車輛置換,新車176800元,保險(xiǎn)7383.22元,上牌11300元,車輛購(gòu)置稅8050元,發(fā)票金額共是203533.22元,銀行支付203038.22元,舊車抵扣15000元,當(dāng)時(shí)做分錄是這樣做的: 借:固定資產(chǎn)203533.22 貸:銀行存款203032.22 其他應(yīng)付款495 借:累計(jì)折舊7640 貸:固定資產(chǎn)7640 借:固定資產(chǎn)清理15000 貸:營(yíng)業(yè)外收入15000 借:其他應(yīng)收款15000 貸:固定資產(chǎn)清理15000這么做分錄對(duì)嗎
6/30(多選題)2009年10月25日,企業(yè)將一臺(tái)設(shè)備出售給甲公司,售價(jià)60000元,增值稅10200元。該設(shè)備于2006年12月8日購(gòu)入并于當(dāng)月投入使用,原值98000元,預(yù)計(jì)使用壽命為10年,預(yù)計(jì)凈殘值2000元。以下會(huì)計(jì)分錄正確的是()。A、借:銀行存款70200貸:固定資產(chǎn)清理60000應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)10200B、借:固定資產(chǎn)清理69200累計(jì)折舊28800貸:固定資產(chǎn)98000C、借:固定資產(chǎn)清理70800累計(jì)折舊27200貸:固定資產(chǎn)98000D、借:營(yíng)業(yè)外支出9200貸:固定資產(chǎn)清理9200
公司的一輛汽車2017.6購(gòu)入的,當(dāng)時(shí)進(jìn)行了增値稅抵扣,稅率為17%,現(xiàn)在凈值還余6484.53元;用40000元將這輛車賣了,現(xiàn)在分錄如下:借:固定資產(chǎn)清理6484.53 累計(jì)折舊 123206.03 貸:固定資產(chǎn)-車輛 169690.56;借:銀行存款 40000 貸:固定資產(chǎn)清理35398.23 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 4601.77 結(jié)轉(zhuǎn):借:固定資產(chǎn)清理28914.70 貸:營(yíng)業(yè)外收入 28914.70是這樣嗎?
老師 您好 4月公司向個(gè)人買了輛二手面包車,有二手車銷售發(fā)票,沒有上報(bào)財(cái)務(wù)部,7月將車子賣掉,收到7000元,公司已開票給賣家。都沒有做過折舊等任何的賬務(wù)處理?,F(xiàn)在賬務(wù)處理可以這樣做嗎 購(gòu)入 借:固定資產(chǎn) 10000 貸:銀行存款10000 補(bǔ)計(jì)提折舊 借:管理費(fèi)用474.99 (10000-殘值率5%))/60期*3個(gè)月(5、6、7月共3月) 貸:累計(jì)折舊474.99 轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理 借:固定資產(chǎn)清理 9525.01 累計(jì)折舊474.99 貸:固定資產(chǎn) 10000 收到賣車款7000 借:銀行存款7000 營(yíng)業(yè)外支出 2525.01 貸:固定資產(chǎn)清理 9525.01
老師,我們賬上2015年從其他公司購(gòu)買兩臺(tái)二手自卸車,當(dāng)時(shí)入固定資產(chǎn)20.45萬元,掛賬未付錢,殘值率3%,2020年已經(jīng)折舊完,累計(jì)折舊198365元,今年重新談這兩輛車的價(jià)格,按16萬來簽合同,我們公司又賣了一輛已經(jīng)折舊完的挖機(jī)給對(duì)方公司,抵5萬元,所以我們給了對(duì)方公司16萬-5萬=11萬,不涉及稅款發(fā)票的,內(nèi)賬,麻煩老師說一下這個(gè)憑證該怎么做 你好,也就是你按照16萬來買 借應(yīng)付賬款貸固定資產(chǎn)4萬 固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn), 借應(yīng)付賬款5萬, 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支, 借應(yīng)付賬款11萬,貸銀行存款
老師,我們是會(huì)展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場(chǎng),他們主辦商場(chǎng)促銷活動(dòng),我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(我公司自己購(gòu)買5萬),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個(gè)稅1萬,。?。。∽⒁庾⒁庵攸c(diǎn)來了,我們跟客戶合作是一個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)而已,但是這個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)需要購(gòu)買的活動(dòng)物流,活動(dòng)物料有電動(dòng)車、手機(jī)、平板。而且后期也會(huì)給對(duì)方開票,只開一張會(huì)展活動(dòng)費(fèi),我這種情況是不是跟視同銷售無關(guān)。收到物料電動(dòng)車的發(fā)票→借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5貸:銀行5。次月代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅你1萬貸:銀行1萬;這樣做會(huì)計(jì)分錄的話,應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅沒法平賬會(huì)掛有金額?麻煩老師會(huì)計(jì)分錄指導(dǎo)一下。然后其中贊助2萬手機(jī)平板需不需要入賬體現(xiàn)?麻煩老板幫我看一下怎么簡(jiǎn)單化做會(huì)計(jì)分錄?我們是代賬公司的。
老師 我們有100多件衣服大概7w多的貨值是寄給一個(gè)藝人工作室了 ,本來說還我們的現(xiàn)在人家不還了,也追不回來。那我這個(gè)衣服的損失該怎么處理啊啊,這個(gè)業(yè)務(wù)幫我看看該怎么入賬
老師,我剛接觸這個(gè)工程會(huì)計(jì),連工程行業(yè)一些核心會(huì)計(jì)都不熟,也不懂設(shè)置這些科目。以及科目使用情況,請(qǐng)問我可以先學(xué)習(xí)學(xué)堂里哪些基礎(chǔ)課程呢?
就是報(bào)關(guān)單是貨代提供的,我們還需要稅務(wù)備案嗎,需要申報(bào)出口收入嘛
老師,我們簽了一統(tǒng)防打藥合同,上面有體現(xiàn)農(nóng)藥明細(xì)(需要給對(duì)方開局農(nóng)藥明細(xì)發(fā)票),同時(shí)我們購(gòu)買一批農(nóng)藥(有明細(xì))用于這個(gè)項(xiàng)目,但供應(yīng)商開具的農(nóng)藥數(shù)量比這個(gè)合同的多,因?yàn)檫M(jìn)庫(kù)做了庫(kù)存,開具農(nóng)藥發(fā)票也銷了庫(kù)存,但還有余量,就是銷比進(jìn)少,請(qǐng)問多余量我該怎么處理(農(nóng)藥是直接拉到工地,沒有經(jīng)過我們)
老師,我們公司有一個(gè)股東是公司占比5%,賬上未分配利潤(rùn)100萬,股東虧損幾十萬,這樣分配給他是不是不用交稅?
您好~ 想咨詢下:針對(duì)銷售返利業(yè)務(wù),供應(yīng)商和公司兩方,會(huì)計(jì)處理一般怎么做,可以給個(gè)例子參考一下嗎?
老師,個(gè)人既有綜合所得又有經(jīng)營(yíng)所得,月度或季度算稅時(shí)5千生計(jì)費(fèi)只能在一個(gè)地方扣嗎?
老師,那這個(gè)分錄,借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款,借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款,對(duì)嗎
老師您好,請(qǐng)問一下年報(bào)的應(yīng)付職工薪酬要等于個(gè)稅申報(bào)的工資收入嗎,因?yàn)閼?yīng)付職工薪酬包含了單位繳納的社保,是不是不應(yīng)該等于個(gè)稅申報(bào)數(shù)
老師,如果對(duì)方不要票的話,我是可以不開的吧,如果要開的話是不是還得找專管員增加稅率,因?yàn)楣颈旧聿皇卿N售二手車的嘛
對(duì)方不要票的話,是可以不開的 偶然開具一次處置固定資產(chǎn) 直接開具就好了 您單位不好直接開13%稅率發(fā)票嗎
是的,我是建筑行業(yè),開具的都是9%的稅率,13沒有開過
可以開具的哈 我自己就是9%稅率的 處置了車輛直接開的
好的老師,那開發(fā)票普票專票都可以開是嘛,那大類選什么,開什么品名,車輛銷售嗎?
開發(fā)票普票專票都可以開 是的 參照您購(gòu)入車輛時(shí)候的發(fā)票開具
好的老師,老師,那個(gè)收入3萬是二手市場(chǎng)估價(jià)給的,這個(gè)沒有什么關(guān)系吧
收入3萬是二手市場(chǎng)估價(jià)給的? 評(píng)估過價(jià)值 那就沒事的哈
好的,謝謝老師,那這個(gè)評(píng)估需要留什么資料備查嘛
二手車市場(chǎng)評(píng)估的時(shí)候沒有留下資料嗎
我不知道,不是我辦理的,同事去辦理的,他沒說
那您問下他 有資料的話 最好留存
好的,謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問