一、是否涉及 “視同銷售”? 不涉及。你公司是 “承包抽獎環(huán)節(jié)”,購買 / 接收的禮品(電動車、手機、平板)是用于客戶促銷活動的 “成本支出”,并非用于銷售、投資、贈送等視同銷售場景,因此無需按視同銷售處理。 二、會計分錄處理(簡化版,適合代賬) 1. 購買電動車(5 萬,取得發(fā)票) 借:主營業(yè)務(wù)成本 50000 貸:銀行存款 50000 2. 接收客戶贊助的手機和平板(2 萬,無發(fā)票) 需入賬體現(xiàn)(反映業(yè)務(wù)真實性),但因無發(fā)票,所得稅匯算時需調(diào)增(代賬可備注): 借:主營業(yè)務(wù)成本 20000 貸:其他應(yīng)付款 — 客戶(或營業(yè)外收入) 20000 (注:用 “其他應(yīng)付款” 更合適,體現(xiàn)與客戶的往來關(guān)聯(lián)) 3. 代繳個稅(1 萬) 代繳時: 借:其他應(yīng)收款 — 客戶(或代扣個稅) 10000 貸:銀行存款 10000 關(guān)鍵:個稅應(yīng)由 “中獎?wù)摺?承擔(dān),若你公司墊付后可向客戶收回(或約定由客戶承擔(dān)),通過 “其他應(yīng)收款” 過渡;若無法收回,作為公司費用(但所得稅前難扣除): 借:營業(yè)外支出 10000 貸:其他應(yīng)收款 — 客戶 10000 4. 向客戶開具會展活動費發(fā)票(假設(shè)總收費 10 萬) 借:應(yīng)收賬款 / 銀行存款 100000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 97087.38(10 萬 ÷1.03) 貸:應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅 2912.62 三、核心簡化邏輯 所有禮品(外購 %2B 贊助)均計入 “主營業(yè)務(wù)成本”,體現(xiàn)活動直接支出; 代繳個稅通過 “其他應(yīng)收款” 過渡,若由客戶承擔(dān)則向其收回,否則轉(zhuǎn) “營業(yè)外支出”(避免 “應(yīng)交稅費” 掛賬); 贊助物料無票入賬,代賬時備注 “無票支出,匯算調(diào)增” 即可,無需過度復(fù)雜。
師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我們公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅需交1萬。我們承包這個活動后期會給對方開票收款,開票不區(qū)分開分活動和活動禮品的物料費,所有包含統(tǒng)一開一個項目:會展活動費。代賬公司入賬的,麻煩老師看一下問題,是不是這種情況不用視同銷售,麻煩會計分錄能不能更簡單化方便化,謝謝
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,后期會給對方開票,區(qū)分開會展費和電動車的發(fā)票給客戶,這樣就不用視同銷售了是吧?客戶贊助的2萬需要入賬體現(xiàn)嗎?發(fā)票未給我們,麻煩麻煩麻煩麻煩老師詳細簡單化的指導(dǎo)一下會計分錄?我們代賬公司入賬的
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,。?。?!注意注意重點來了,我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已,但是這個抽獎活動需要購買的活動物料,活動物料有電動車、手機、平板。而且后期我們也會給對方開票,只開一張會展活動費,問題一,我這種情況是不是跟視同銷售無關(guān)?問題二,贊助2萬的手機、平板未有發(fā)票,需不需要入賬體現(xiàn)嗎?問題三,會計分錄:收到物料電動車的發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本5貸:銀行4應(yīng)交稅費-個稅1萬。次月代繳個稅→借:應(yīng)交稅費-個稅你1萬貸:銀行1萬。麻煩老師針對三個問題一一詳細答復(fù)一下,謝謝,已經(jīng)咨詢一個早上,累了,麻煩詳細詳細一個問題一個答復(fù)。謝謝
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,。?。。∽⒁庾⒁庵攸c來了,我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已,但是這個抽獎活動需要購買的活動物料,活動物料有電動車、手機、平板。而且后期我們也會給對方開票,只開一張會展活動費,問題一,我這種情況是不是跟視同銷售無關(guān)?問題二,贊助2萬的手機、平板未有發(fā)票,需不需要入賬體現(xiàn)嗎?問題三,會計分錄:收到物料電動車的發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本5貸:銀行4應(yīng)交稅費-個稅1萬。次月代繳個稅→借:應(yīng)交稅費-個稅你1萬貸:銀行1萬。麻煩老師針對三個問題一一詳細答復(fù)一下,謝謝,已經(jīng)咨詢一個早上,累了,麻煩詳細詳細一個問題一個答復(fù)。謝謝
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,。?。?!注意注意重點來了,我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已,但是這個抽獎活動需要購買的活動物料,購買的活動物料有電動車、手機、平板。而且后期我們也會給對方開票,只開一張會展活動費,問題一,我這種情況是不是跟視同銷售無關(guān)?問題二,贊助2萬的手機、平板未有發(fā)票,需不需要入賬體現(xiàn)嗎?問題三,會計分錄:收到物料電動車的發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本5貸:銀行4應(yīng)交稅費-個稅1萬。次月代繳個稅→借:應(yīng)交稅費-個稅你1萬貸:銀行1萬。麻煩老師針對三個問題一一詳細答復(fù)一下,謝謝,已經(jīng)咨詢一個早上,累了,麻煩詳細詳細一個問題一個答復(fù)。謝謝
老師請問,員工每個月幫公司預(yù)繳外經(jīng)證的增值稅,金額大概有14萬,由個人卡預(yù)繳,然后公司報銷到個人卡上,對個人有沒有影響?
老師,個體戶核定征收變成查賬征收了,要在個稅系統(tǒng)申報經(jīng)營所得了嗎?沒有成本票怎么辦,但是之前已經(jīng)開票了
公司支付寶賬戶收入和支付貨款是否要開票及申報收入
出口退稅企業(yè),報關(guān)單上的名字需要與發(fā)票上的名字一致嗎?
工廠制造企業(yè),工人是計件的,核算成本時按這個計件工價成本算,最后發(fā)現(xiàn)到每個月完工入庫產(chǎn)品用到的工人成本比當(dāng)月工人工資少,這多余的工人工資放在哪個科目呢?是計入管理費用嗎?
xx賓館沒有對公賬戶,住宿費付給經(jīng)營業(yè)主,可需要代繳個稅?
老師,公司開了紅字發(fā)票,負數(shù)的銷項稅是等以后有了收入再抵扣嗎
老師,咨詢一下,出差人員搭順風(fēng)車開不了發(fā)票,這個費用如果單位給報銷,企業(yè)所得稅匯算清繳的需要調(diào)整費用對吧。
老師,比如如何理解應(yīng)納稅暫時性,遞延所得稅負債,用簡單容易理解的話或例子解釋
老師下午好!我們礦山企業(yè)有安全生產(chǎn)獎懲制度,請問獎勵員工或者罰款的資金應(yīng)該入什么科目?