你好,5月份紅沖重新開 一正數(shù)一負數(shù)不影響的。
老師,請問,我公司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè),我1月份開了一張專票出去,現(xiàn)在對方要我重開,對方?jīng)]有認證抵扣,但是我的空調(diào)進項已經(jīng)認證抵扣調(diào)了,這個我要怎么樣弄呀?
老師,請問,我司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè),我公司1月份開了一張銷項發(fā)票出去,因為型號的問題、現(xiàn)在客戶要求我們重開,那我之前抵扣的那張進項發(fā)票要怎么樣處理呢?
老師,請問,我司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè),我公司1月份開了一張銷項發(fā)票出去,因為型號的問題、現(xiàn)在客戶要求我們重開,對方?jīng)]有認證,直接把那張發(fā)票紅沖了再開藍字發(fā)票,重開會找另外一張進項來開,那我之前抵扣的那張進項發(fā)票要怎么樣處理呢?
老師,請問,我公司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè),我之前開了一張銷項發(fā)票,已經(jīng)跨月了,然后拿回來紅沖了,重新開了另外張發(fā)票出去,之前的進項發(fā)票已經(jīng)抵扣認證,那我現(xiàn)在要把這個進項里面的型號開出去,可以嗎?稅額又要怎么樣交的呢?
老師,請問,我是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人,之前1月份的時候開了一張發(fā)票出去,因為空調(diào)型號的問題,然后在5月份紅沖了,又重新開了一張出來,現(xiàn)在我在報稅,我重新開的發(fā)票沒有計入到5月份的嗎,我開出去的金額也是一樣的啊,申報表要怎么樣填呢?
老師去年一張進項發(fā)票已經(jīng)認證,當月沒有銷項沒有抵扣,分錄是借庫存商品2000應交稅費-增值稅300貸應付賬款2300今年1月增值稅報表做了進項轉(zhuǎn)出要用于出口退稅,分錄要怎么寫?
老師,公司統(tǒng)一購買工裝,銷售方給開具的廣告宣傳費,發(fā)票可以用嗎?
老師,這是老板旗下的另一家公司轉(zhuǎn)過來的員工,之前在那家公司附加扣除都有,現(xiàn)在轉(zhuǎn)過來更新信息沒有,然后也填不進去,請怎么處理呢
老師,這是工商年報,需要填的公司人數(shù),請問,我們公司找的勞務派遣公司的員工,我們給發(fā)工資的,也填在這里面嗎?
進項票:供電*充電服務費13%的稅率 銷項票:我們給保險公司開具的三電檢測報告部分是6%稅點的咨詢服務費或者檢測服務費發(fā)票 這個能正常抵扣嗎?
履約保證金計入什么科目
一般納稅人購進固定資產(chǎn)普票進項稅無法抵扣,固定資產(chǎn)的金額是含稅不
我們是一般納稅人公司,法人之前有領工資,現(xiàn)在沒有領了,我是寫離職還是寫什么?
私人過戶給公司車,賬務處理怎么做?
老師,您好,現(xiàn)在新公司叫我去面試,我應該怎樣回答才算得上有會計助理的經(jīng)驗,因為我之前無做過手工賬
老師,我已經(jīng)紅沖了,那我重新開票的空調(diào)明細不是之前的了,這個要怎么樣弄,我把抵扣的發(fā)票勾選了,稅額超了
這金額稅額有變化嗎?
有變化啊,銷售額少了,進項多了
正數(shù)銷售額?負數(shù)銷售額填寫附表一
然后,成本在調(diào)整。 你勾選的你再看下需要交稅吧,還有其他的銷售額嗎?沒有其他的銷售額,你這個月不用勾選不就行了。
我還開了其他票的,,那是不是我那個紅沖后的重新開的發(fā)票,那個進項發(fā)票是不用勾選嗎?還是怎么樣填
老師,這個是我申報表上面的金額,
你需要抵扣,不需要抵扣。我不清楚你的銷售額是多少,你需要交多少稅款?
只算5月份的, 1月份開的正數(shù)發(fā)票不要算。
我的意思是說,我重新開的發(fā)票的進項稅額要不要勾選上去?
你需要抵扣就勾選 看你開們自己選擇了 看你交稅情況