同學你好 你紅沖了然后重新開就可以
老師,請問,我公司銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè),11月份我公司開了一張空調(diào)維修費的專用發(fā)票給對方公司,暫未收到款,然后我公司10月份的時候收到另外個公司開過來的空調(diào)維修費的專票,我就直接拿去抵扣了,我現(xiàn)在要問的是,我開出去的票跟抵扣的票要怎么樣入賬?
老師,請問,我公司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè),收到進項票,把里面的空調(diào)開出去了,但是這個票沒有抵扣,用其他的票抵扣了,這個要怎么樣處理賬務呢?
老師,請問,我公司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè),我1月份開了一張專票出去,現(xiàn)在對方要我重開,對方?jīng)]有認證抵扣,但是我的空調(diào)進項已經(jīng)認證抵扣調(diào)了,這個我要怎么樣弄呀?
老師,請問,我司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè),我公司1月份開了一張銷項發(fā)票出去,因為型號的問題、現(xiàn)在客戶要求我們重開,那我之前抵扣的那張進項發(fā)票要怎么樣處理呢?
老師,請問,我司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè),我公司1月份開了一張銷項發(fā)票出去,因為型號的問題、現(xiàn)在客戶要求我們重開,對方?jīng)]有認證,直接把那張發(fā)票紅沖了再開藍字發(fā)票,重開會找另外一張進項來開,那我之前抵扣的那張進項發(fā)票要怎么樣處理呢?
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分攤,以及從什么時候分攤?
老師,2023年收到的政府補貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報表把這筆計入營業(yè)外收入,稅務局說看不來我們政府補助的 金額 計入了收入項 我們報 申報表時 明細項未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機械設備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達到什么標準才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務報表是季報和年報呀
老師 請問個人名義開的普票能入賬做費用嗎 怎么做賬
老師,紅沖是找到這張發(fā)票紅沖,但是我重新開了,那不是又要重新交稅嗎?
同學你好 不用的 你紅沖的再開藍字發(fā)票他倆的收入和銷項正好沖抵了
老師,老師,那我的進項怎么樣弄呀?不是很明白呀?還是說跟進項沒有關系呀
同學你好 和你的進項沒關系呀 只是你的收入紅沖了又開了藍字發(fā)票 分錄是 借應收負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 貸銷項負數(shù) 然后重新開藍字發(fā)票之后 借應收 貸主營業(yè)務收入 貸銷項 這兩個分錄沖抵了呀
噢噢,那我重新開了,也要重新找進項發(fā)票抵扣呀,因為跟之前開出去的空調(diào)型號是不一樣的哦
你的進項發(fā)票和之前的銷項是一樣的型號嗎
不一樣的,進項稅額也會不一樣
那你進項也得重新開來哦
老師,進項是我廠家開給我的,沒有問題,只是我開出去的銷項發(fā)票,對方公司說不要這個型號,所以要重開,如果重新開,那就要重新找一張進項發(fā)票來開,之前那個已經(jīng)抵扣的進項要怎么樣弄呢?
為啥不要這個型號 你收到什么進項賣出去什么型號就對應開對應的銷項呀 不能他們說什么就是什么
老師,我們是沒有按照型號開給對方的,現(xiàn)在又要要求要一致,所以只能重開,我現(xiàn)在弟弟問題是我之前抵扣的進項要怎么樣處理呢?
同學你好 這個沒事 你不用紅沖 可以抵扣的
那要怎么樣抵扣???
按你的進項抵扣就行
那之前的那張的進項要怎么樣處理呢?
這個直接不用操作 只要紅沖你開出去的再重新開就可以