你好,讓對方給你開紅字確認單,你們單位開紅字發(fā)票就行。
老師,請問,我公司是銷售安裝空調的一般納稅人企業(yè),我1月份開了一張專票出去,現(xiàn)在對方要我重開,對方沒有認證抵扣,但是我的空調進項已經認證抵扣調了,這個我要怎么樣弄呀?
老師,請問,我司是銷售安裝空調的一般納稅人企業(yè),我公司1月份開了一張銷項發(fā)票出去,因為型號的問題、現(xiàn)在客戶要求我們重開,那我之前抵扣的那張進項發(fā)票要怎么樣處理呢?
老師,請問,我司是銷售安裝空調的一般納稅人企業(yè),我公司1月份開了一張銷項發(fā)票出去,因為型號的問題、現(xiàn)在客戶要求我們重開,對方沒有認證,直接把那張發(fā)票紅沖了再開藍字發(fā)票,重開會找另外一張進項來開,那我之前抵扣的那張進項發(fā)票要怎么樣處理呢?
老師,請問,我公司是銷售安裝空調的一般納稅人企業(yè),我之前開了一張銷項發(fā)票,已經跨月了,然后拿回來紅沖了,重新開了另外張發(fā)票出去,之前的進項發(fā)票已經抵扣認證,那我現(xiàn)在要把這個進項里面的型號開出去,可以嗎?稅額又要怎么樣交的呢?
老師,請問,我公司是銷售安裝空調的一般納稅人企業(yè),我1月份有張銷項發(fā)票要紅沖,然后用另外張進項票開出去,我之前抵扣認證的那張進項發(fā)票,是不是可以再開給其他公司,到時候也不用認證勾選了,直接抵扣就可以了?。?/p>
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結賬錄起初可以嗎
老師內賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內賬中途接賬,只有銀行余額和預收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農機機械產品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進項發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報申報系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應收款出納600借應收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個月了,稅務電話要求補個人所得稅,請問一下,稅務局是找公司還是個人?
老師您好,我日常整理裝訂進項稅抵扣發(fā)票,是按發(fā)票記賬日期整理裝訂還是按發(fā)票抵扣日期整理裝訂
老師,對方還沒有認證這個發(fā)票,直接開紅沖就可以了吧,我現(xiàn)在問的是我之前的稅也報完了,進項這邊要怎么樣處理呢?現(xiàn)在重新開票,銷項的金額是沒有變的,但是我的型號跟進項稅額是有變動的啊,
對的是的,紅沖你的收入就行。你這個月交稅是銷項正數(shù)加負數(shù),合計填寫。
老師,這個月開票,不是下個月再交稅嗎?
對的是的,下一個月和你的正數(shù)銷售額合計。
那我之前抵扣的進項,庫存商品哪里要紅沖嗎?
你當時結轉的成本的型號對了嗎?錯誤的話需要紅沖。
那我重新開,肯定不是跟之前一樣的型號了啊,會換另外一張進項開
老師,我把之前的銷項紅沖了,重新開,我之前抵扣的進項,到了下個月的話,申報表哪里是不是會有負數(shù)的稅額呀?
你好,那就需要紅沖的。