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老師,請問,我司是銷售安裝空調的一般納稅人企業(yè),我公司1月份開了一張銷項發(fā)票出去,因為型號的問題、現(xiàn)在客戶要求我們重開,那我之前抵扣的那張進項發(fā)票要怎么樣處理呢?

2024-05-16 13:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-16 13:13

你好,讓對方給你開紅字確認單,你們單位開紅字發(fā)票就行。

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快賬用戶9527 追問 2024-05-16 13:16

老師,對方還沒有認證這個發(fā)票,直接開紅沖就可以了吧,我現(xiàn)在問的是我之前的稅也報完了,進項這邊要怎么樣處理呢?現(xiàn)在重新開票,銷項的金額是沒有變的,但是我的型號跟進項稅額是有變動的啊,

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齊紅老師 解答 2024-05-16 13:18

對的是的,紅沖你的收入就行。你這個月交稅是銷項正數(shù)加負數(shù),合計填寫。

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快賬用戶9527 追問 2024-05-16 13:20

老師,這個月開票,不是下個月再交稅嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-16 13:25

對的是的,下一個月和你的正數(shù)銷售額合計。

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快賬用戶9527 追問 2024-05-16 13:26

那我之前抵扣的進項,庫存商品哪里要紅沖嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-16 13:32

你當時結轉的成本的型號對了嗎?錯誤的話需要紅沖。

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快賬用戶9527 追問 2024-05-16 13:33

那我重新開,肯定不是跟之前一樣的型號了啊,會換另外一張進項開

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快賬用戶9527 追問 2024-05-16 13:35

老師,我把之前的銷項紅沖了,重新開,我之前抵扣的進項,到了下個月的話,申報表哪里是不是會有負數(shù)的稅額呀?

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齊紅老師 解答 2024-05-16 13:35

你好,那就需要紅沖的。

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你好,讓對方給你開紅字確認單,你們單位開紅字發(fā)票就行。
2024-05-16
同學,您好,就是銷售開錯型號了,現(xiàn)在紅沖重新開,之前的進項,應該開給其他客戶
2024-05-16
這個月紅沖后重新開張發(fā)票,一正一負,是不需要繳稅的
2024-05-16
您好,申報增值稅沒有特別,附表1是導入的,正減負是導入后的結果, 2.進項需要進行勾選這是取得發(fā)票,不是我們銷售開票的事兒
2024-06-08
您好,這樣的話,你需要再五月,紅沖的填寫一個負數(shù),然后本期開票的地方,在寫一個正數(shù),需要勾選
2024-06-08
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