您好,放在工資薪金里借應(yīng)付職工薪酬貸現(xiàn)金,這是要申報(bào)個(gè)稅的哦
中秋福利月餅100元每盒!10個(gè)員工!1000的發(fā)票附在計(jì)提福利費(fèi)的分錄后面?借:管理費(fèi)用 ~福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬~福利費(fèi) 還是發(fā)放福利的后面?借:應(yīng)付職工薪酬 貸:庫(kù)存現(xiàn)金
過(guò)節(jié)買的月餅水果 是直接計(jì)入借應(yīng)付職工薪酬 職工福利費(fèi) 貸庫(kù)存現(xiàn)金 借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬職工福利費(fèi) 對(duì)嘛 這個(gè)還需要細(xì)分 制造費(fèi)用 銷售費(fèi)用啥的嘛
老師好,購(gòu)的辦公室用的微波爐1000元,是直接走管理費(fèi)用-福利費(fèi),還是應(yīng)該這樣,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 1000,借:應(yīng)付職工薪酬 1000,貸:庫(kù)存現(xiàn)金 1000
公司開(kāi)工發(fā)的開(kāi)門紅包這個(gè)這樣做賬是否正確 借方:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸方: 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 發(fā)放的時(shí)候 借方:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸方:現(xiàn)金 是否要考慮個(gè)稅問(wèn)題呢
老師項(xiàng)目購(gòu)買藥品這個(gè)如果走福利費(fèi)的話直接管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸方現(xiàn)金行嗎,還是得走應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),貸現(xiàn)金呢
老師您好,匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表能幫我看看是否引起稅務(wù)預(yù)警嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,紀(jì)委查公戶流水,是因?yàn)樯?,要查什么?/p>
那我要怎么撤銷已經(jīng)勾選的退稅發(fā)票,并且已經(jīng)用途確認(rèn)了
一個(gè)公司注冊(cè)資金300萬(wàn),現(xiàn)在實(shí)繳了300萬(wàn),但是這個(gè)公司沒(méi)有開(kāi)展經(jīng)營(yíng)又準(zhǔn)備注銷,這300稅會(huì)和工商會(huì)怎么處理,這300萬(wàn)又借出來(lái)給其他企業(yè)用了
老師是不是沒(méi)有核定代理辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照稅種,如果有開(kāi)什么類型
一個(gè)公司注冊(cè)資金300萬(wàn),現(xiàn)在實(shí)繳了300萬(wàn),但是這個(gè)公司沒(méi)有開(kāi)展經(jīng)營(yíng)又準(zhǔn)備注銷,這300稅會(huì)和工商會(huì)怎么處理
我們的客戶預(yù)付款給我們了,后面他們違約,這次預(yù)付不退給她們,對(duì)方現(xiàn)在也聯(lián)系不上,這個(gè)需要什么資料,怎么做賬?
老師,我們替B公司公戶支付電費(fèi),國(guó)網(wǎng)把發(fā)票開(kāi)給我們公司了,B公司現(xiàn)在公戶給我們把代付的錢轉(zhuǎn)過(guò)來(lái),發(fā)票開(kāi)給我們合適不?
會(huì)計(jì)制度里面的營(yíng)業(yè)費(fèi)用就是銷售費(fèi)用吧
公司 24 年暫估了 20 萬(wàn)成本,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 20 萬(wàn),貸應(yīng)付賬款-暫估20 萬(wàn),到次年 5 月都沒(méi)有取得發(fā)票,企業(yè)匯算清繳調(diào)增補(bǔ)繳了對(duì)應(yīng)的所得稅, 5 月份這 20 萬(wàn)暫估成本怎么賬務(wù)處理填寫分錄,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)
嗯嗯,我知道,就比如今天發(fā)放的時(shí)候記借應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi),貸現(xiàn)金,然后在7月份申報(bào)6月份的個(gè)稅時(shí),把這個(gè)1000放在工資里面申報(bào)對(duì)吧,這個(gè)申報(bào)時(shí)7月份的時(shí)候才能操作的是么
您好,可以操作的哦,24年把這個(gè)申報(bào)了就行,
哦就是不限制于在哪一個(gè)月申報(bào),只要24年申報(bào)了就可以是么
您好,是的,稅務(wù)比對(duì)也是看年度的