你好!是要做應(yīng)付職工薪酬了
老師好!報(bào)銷探親費(fèi):借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)。借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),貸:庫(kù)存現(xiàn)金。 還是不通過(guò)管理費(fèi)用,直接入應(yīng)付職工薪酬
老師好,購(gòu)的辦公室用的微波爐1000元,是直接走管理費(fèi)用-福利費(fèi),還是應(yīng)該這樣,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 1000,借:應(yīng)付職工薪酬 1000,貸:庫(kù)存現(xiàn)金 1000
給員工購(gòu)買意外險(xiǎn),這樣錄憑證嗎? 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金
福利費(fèi) 借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸 現(xiàn)金 借 應(yīng)付職工薪酬-職工福利 貸 管理費(fèi)用-福利費(fèi)。還是直接合并 借 應(yīng)付職工薪酬 貸現(xiàn)金
老師請(qǐng)問(wèn)一下借:管理員—福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),什么情況下需要走應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),什么情況下不需要,我之前都是直接借管理費(fèi)用—福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)。
老師您好,請(qǐng)問(wèn)計(jì)算車間人工工時(shí),是從什么節(jié)點(diǎn)計(jì)算的,生產(chǎn)飲料行業(yè)是從哪個(gè)步驟確認(rèn)開(kāi)始時(shí)間呢?燒鍋爐還是配料?
老師,客戶產(chǎn)品壞了要換個(gè)件,我們走維修是13個(gè)點(diǎn)嗎
老師,交接時(shí)前任會(huì)計(jì)給到我一張科目匯總表,里面的其他應(yīng)付的數(shù),他說(shuō)包括2020年的應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款的數(shù)據(jù),還有他的預(yù)付賬款我按他的分戶賬敲上去之后也對(duì)不上,請(qǐng)問(wèn)老師我能不能其他應(yīng)付和預(yù)付賬款不給他錄明細(xì)啊,錄一個(gè)總數(shù),直接往后做賬可以嗎
老師,公司向法人借錢,如果備注寫向個(gè)人借款,那么將來(lái)公司還要還法人錢?如果備注寫投資款,那么將來(lái)公司就不用還錢了?
請(qǐng)問(wèn),電子稅務(wù)局里企業(yè)基本信息里業(yè)主信息的法定代表人電話怎么變更
我公司員工簽給勞務(wù)公司,工資我這邊發(fā),社保勞務(wù)公司交,收到勞務(wù)公司開(kāi)來(lái)的發(fā)票(管理費(fèi)和社保費(fèi))入什么科目
老師,客戶把產(chǎn)品退回來(lái)給他換個(gè)件再重新發(fā)給他,這個(gè)我們跟他簽什么合同,我們?cè)趺唇o客戶開(kāi)票
老師,我是生產(chǎn)型出口退稅,為啥我的報(bào)關(guān)單導(dǎo)入后,出口貨物勞務(wù)明細(xì)那邊無(wú)數(shù)據(jù)呢?
老師,我今天第一天到代賬公司上班,同事拿了一堆發(fā)票給我,讓我核對(duì)后把和相對(duì)應(yīng)的憑證發(fā)票放一起,我該怎么操作,謝謝
一般納稅人建筑公司從小規(guī)模處取得3%專票種子發(fā)票,勾選類型是選按票面稅額抵扣還是按前面金額和基礎(chǔ)扣除率計(jì)算抵扣
那就是嘚多寫一個(gè)分錄是吧
你好!是的。是要多一個(gè)
老師滴滴出行的打車費(fèi)的增值稅電子普通發(fā)票,內(nèi)容寫的是運(yùn)輸服務(wù)-客運(yùn)服務(wù)費(fèi)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
你好!可以的,可以計(jì)算抵扣
那就是管理費(fèi)用、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅(按3%來(lái)抵扣)貸現(xiàn)金
你好!是的,就是這樣了