你好,先計提再發(fā)放也可以先發(fā)放,在計提都可以,這個沒有順序要求。
中秋福利月餅100元每盒!10個員工!1000的發(fā)票附在計提福利費的分錄后面?借:管理費用 ~福利費貸應(yīng)付職工薪酬~福利費 還是發(fā)放福利的后面?借:應(yīng)付職工薪酬 貸:庫存現(xiàn)金
報銷車票作為福利費,老師幫我看看分錄對嗎 借 管理費用-福利費 100 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費 100 借應(yīng)付職工薪酬-福利費 100 貸庫存現(xiàn)金 100
每月計提職工福利 借 管理費用 貸 應(yīng)付職工薪酬_職工福利 請問職工的體檢費用,我是直接 借 應(yīng)付職工薪酬_職工福利 貸 銀行存款 還是重走一次 借 管理費用 貸 應(yīng)付職工薪酬
中秋福利,員工沒人發(fā)過節(jié)費1000,需要繳納個稅么 借 管理費用 1000 貸 應(yīng)付職工薪酬 福利費 1000 借 應(yīng)付職工薪酬 福利費 1000 貸 銀行存款1000
老師,員工生日福利,分錄:借 管理費用-工資,貸 應(yīng)付職工薪酬-福利 借應(yīng)付職工薪酬-福利,貸,現(xiàn)金,這樣對不對。還有,如果是員工吃飯等這種福利,借:管理費用-福利,貸應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利,貸應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利,貸銀行存款,對不對
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
購買月餅的發(fā)票附在哪筆分錄后面啊
計提分錄后面就可以
你的計提和支付可以在一個憑證里面。
對哦!工資表里要增加福利費每個人的工資要加100塊對嗎?
你好是的,申報個稅的時候,本期收入需要加上100。
工資表計提工資分錄也要增加10×100元吧
工資表的時候不需要再計提了,你再計提工資的話,不就重復(fù)了嗎?
工資表里 張陽 3000 100福利 3100 張三 2900 100福利 3000 借:管理費用 6100 貸:應(yīng)付職工薪酬6100 不是嗎?重復(fù)在哪里?
工資表計提工資分錄也要增加10×100元吧 2020-09-27 20:23 你說這個的意思不就是福利費計提了之后,工資在計提嗎?
發(fā)福利 借:應(yīng)付職工薪酬200(2人福利) 貸:庫存現(xiàn)金200 發(fā)工資 借:應(yīng)付職工薪酬5900 貸:銀行存款5900 沒有重復(fù)啊
工資表計提工資分錄也要增加10×100元吧 2020-09-27 20:23 那你的工資表這個是啥
蒙圈了現(xiàn)在明白了!
不需要,在工資表在體現(xiàn)了,直接做福利費就行。