您好,是的,需要找到之前對應(yīng)的正數(shù)發(fā)票再紅沖
老師,全電發(fā)票開錯(cuò)了一張,想作廢但是只能紅沖,那么正數(shù)票和負(fù)數(shù)票需要給對方嗎?還是對方可以自動(dòng)在稅務(wù)賬戶中查到這一正一負(fù)的發(fā)票?這一正一負(fù)的作廢票不需要做賬吧?
電子發(fā)票,已紅沖全額后,是直接填負(fù)數(shù),還是要先填正數(shù),再重新開一張正確的負(fù)數(shù)發(fā)票
老師,請問專票開負(fù)數(shù)發(fā)票的話,相當(dāng)于是部分紅沖是不,也要開紅字信息表對沖之前開的正數(shù)發(fā)票才能開出是不?
本月無銷項(xiàng)發(fā)票,單單一張之前月的紅沖負(fù)數(shù)發(fā)票,能正常報(bào)稅嗎? 哪個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票是退稅還是變成留底稅
本月無銷項(xiàng)發(fā)票,單單一張之前月的紅沖負(fù)數(shù)發(fā)票,能正常報(bào)稅嗎? 哪個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票是退稅還是變成留底稅
我方借給勞務(wù)公司150萬元,欠對方勞務(wù)費(fèi)200萬元,對方還款時(shí)直接用勞務(wù)費(fèi)抵扣了150萬,我方只付給對方50萬元就清賬了,但是對方只給我們開了50萬元的發(fā)票,這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄了
老師您好麻煩問一下,普票旅游服務(wù)費(fèi)入哪個(gè)科目
社保的基數(shù)怎么算是個(gè)人平均工資還是公司的整個(gè)平均工資
老師發(fā)票備注欄必要都需要備注啥?電子票必須得有收款人和復(fù)核人嗎,
給員工支付的現(xiàn)金福利,需要和公司合并申報(bào)個(gè)稅嗎
老師,上個(gè)月補(bǔ)交增值稅后本月會(huì)退之前交的稅,這個(gè)月要交的增值稅少于退稅金額,申報(bào)時(shí)是選擇退稅還是少鉤點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)交點(diǎn)稅好呢?
老師報(bào)表上的應(yīng)付賬款是借方余額53000元,這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表上傳,有沒有風(fēng)險(xiǎn)的啊
老師,季報(bào)表改了,要填職工薪酬,已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬是寫應(yīng)付職工薪酬的貸方本年累計(jì),實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬是指二次科目工資的借方本年累計(jì)金額嗎
董孝彬老師,我公司只有應(yīng)收賬款和預(yù)付賬款,總資產(chǎn)一直是5000萬以上,25%所得稅。但最近兩個(gè)季度變成4000多萬,屬于小微企業(yè)了。。如果變成(應(yīng)收賬款+預(yù)付賬款+預(yù)收賬款+應(yīng)付賬款)那資產(chǎn)還是5000多萬,就不是小微企業(yè),老師,這季度財(cái)務(wù)報(bào)表,是不是要調(diào)整到5000萬以上呢?
老師你好,我的問題是一般納稅人銷售貨物時(shí),單獨(dú)請叉車公司將貨物運(yùn)到指定地點(diǎn),對方開具的是專票,專票進(jìn)項(xiàng)稅額能否抵扣?
哪我之前開的出口發(fā)票10噸貨物在同一張發(fā)票上, 現(xiàn)在沖減100公斤的收入,怎么沖減? 好像單獨(dú)開不了一張負(fù)100公斤的發(fā)票
只能是把之前開的發(fā)票紅沖,再按照正確的數(shù)量開票
這個(gè)紅沖發(fā)票有風(fēng)險(xiǎn)嗎?是去年的發(fā)票 銷項(xiàng)票是不是紅沖簡單點(diǎn)?我自己在哪個(gè)紅字信息表錄入就可以了?
對,正常沖銷,然后你再開正數(shù)發(fā)票是沒有問題的
好的謝謝
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評,多謝多謝