那么少勾選進(jìn)項(xiàng)稅
上個(gè)月有10萬(wàn)發(fā)票沒(méi)有作廢,多交了增值稅,本月有留底稅額,可以抵繳稅費(fèi),那我申請(qǐng)退稅額的時(shí)候是把所有留底金額都退了還是本月應(yīng)交多少就申請(qǐng)退稅多少呢?
我們公司有申報(bào)出口退稅,如果我這個(gè)月,申報(bào)增值稅的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)多,那就會(huì)涉及到出口退稅,是不是?如果我這個(gè)月交稅,不管交多少,都不會(huì)涉及到出口退稅金額是不是?
老師,我們之前進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),每個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)都勾選,累計(jì)有留抵稅額,上個(gè)月把留底稅額退了,這個(gè)月老板要求每個(gè)月交點(diǎn)增值稅。截止到七月份的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)金額,按銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn),留底稅額計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。八月份的就按實(shí)際交的增值稅額結(jié)轉(zhuǎn),老師,這樣處理證券嗎?
#提問(wèn)#老師老師第一次第一個(gè)月遇到出口退稅怎么申報(bào),進(jìn)項(xiàng)稅額怎么勾選認(rèn)證需要選多少?有足夠多的進(jìn)項(xiàng)稅額抵減銷項(xiàng)稅額,以前控制著每月交個(gè)200左右增值稅,現(xiàn)在有出口收入了,還需要多勾選點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)抵扣增值稅嗎?是不是當(dāng)月出口的收入退稅得先交下月才退稅呢?老師能不能舉個(gè)例子講講?
老師,申報(bào)增值稅時(shí)本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額里的數(shù)據(jù)就是這個(gè)月申報(bào)上個(gè)月開(kāi)的發(fā)票和未開(kāi)票金額應(yīng)交的稅費(fèi)吧。那公司之前有欠稅然后有補(bǔ)交過(guò)的,之前沒(méi)交完的增值稅會(huì)在現(xiàn)在申報(bào)增值稅表的體現(xiàn)嗎?
你好老師,我們公司主要是做租賃業(yè)務(wù),就是先把辦公室租下來(lái)(一般是一年),然后租給客戶。我們好多租來(lái)的辦公室沒(méi)有租出去就到期,對(duì)方也不退款,這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬?
小規(guī)模納稅人,開(kāi)具41萬(wàn)銷售專票,票率為0.03,要交的增值稅如何計(jì)算?
認(rèn)識(shí)些人進(jìn)入央企外包的開(kāi)票員和收款員,估計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)大概率也知道,我自己的工作都做不完,財(cái)務(wù)總監(jiān)還讓我去做其他的事情幫忙,我和別人說(shuō)不是我職責(zé)范圍內(nèi)的事情,財(cái)務(wù)總監(jiān)說(shuō)如果明職責(zé)范圍而不做別的可能就不適合這里,為什么財(cái)務(wù)總監(jiān)明知道是認(rèn)識(shí)高管但是還說(shuō)的那么直白?是觸犯到逆鱗了嗎?
2025年小規(guī)模納稅人免稅季度是30萬(wàn)元還是45萬(wàn)元
老師,可以幫我根據(jù)這張圖寫(xiě)下完整的分錄嗎
機(jī)械租賃租別人的機(jī)械設(shè)備,轉(zhuǎn)租業(yè)務(wù), 1、請(qǐng)問(wèn)租賃可以干租和濕租,開(kāi)票開(kāi)清包工的3%專票么?需要注意些什么? 2、租賃中購(gòu)入其他公司的租賃業(yè)務(wù)發(fā)票后需要什么附件 3、租賃中銷售給甲方發(fā)票后面需要附什么附件 4、成本結(jié)轉(zhuǎn)收到其他公司發(fā)票就可以做成本了么還是匯總后一次做成本?
小規(guī)模納稅人的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅,需要做分錄嗎
工資6千事假扣款885會(huì)計(jì)憑證怎么做
老師,高新科技研發(fā),生產(chǎn),銷售一體化的企業(yè)會(huì)計(jì)做賬和制造業(yè)有什么區(qū)別
符合條件的小微企業(yè),申請(qǐng)退還增值稅增量留底稅額,需要滿足什么條件?
如果退稅會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
可以申請(qǐng)據(jù)實(shí)退稅的,沒(méi)問(wèn)題的
好的,謝謝老師
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退稅會(huì)不會(huì)被要求寫(xiě)說(shuō)明
寫(xiě)個(gè)說(shuō)明很正常的哈