您好,這個(gè)是考慮遞延所得稅的
老師,合并報(bào)表內(nèi)部交易存貨沖跌價(jià)準(zhǔn)備是不是也要沖相應(yīng)的遞延所得稅資產(chǎn)
內(nèi)部交易免稅合并,為啥是遞延所得稅資產(chǎn)
老師,合并報(bào)表,內(nèi)部交易,如果題目給所得稅率了,考慮遞延所得稅嗎?
老師,444 B項(xiàng),(1)內(nèi)部交易未實(shí)現(xiàn)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),這叫合并中產(chǎn)生的遞延所稅資產(chǎn)嗎?(2)合并產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債抵銷掉嗎?
未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易損益要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),但是如果我母公司本身虧損不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),那合并我還是要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的么
老師您好,電腦做賬,做完計(jì)提所得稅費(fèi)用的憑證之后,用不用寫一張結(jié)轉(zhuǎn)所得稅的記賬憑證?還是結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候,電腦就直接結(jié)轉(zhuǎn)了
私企一般納稅人,獨(dú)資,在日常開銷有一些費(fèi)用沒有開票,賬務(wù)怎么處理
老師您好,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表有,現(xiàn)金流量表的自動(dòng)生成的模板?
股東股份占3%有表決權(quán)嗎
這個(gè)其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,分別是什么時(shí)候
請(qǐng)問下,我在24年修改了21年的企業(yè)所得稅年報(bào),然后補(bǔ)繳了稅款和滯納金。24年做賬我做的是調(diào)整的是以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問在25年申報(bào),24年企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候,關(guān)于補(bǔ)繳的稅款和滯納金需要納稅調(diào)整嗎?
老師:請(qǐng)教一下,情況是這樣的,我們給工廠下單有一個(gè)起訂量,但是客戶給我們下訂單沒有那么多,比如客戶給我們下5噸,工廠的起訂量是6噸,但是銷售不出去那么多存貨,又因?yàn)橹挥?8天的保質(zhì)期,所以一部分就折價(jià)銷售或者過期報(bào)廢,請(qǐng)問折價(jià)銷售怎么定價(jià)合適?低于原銷售價(jià)的50% 可以嗎?或者更低,不然賣不出去就報(bào)廢了?
資產(chǎn)處理損益表,沒有固定資產(chǎn),還需要填嗎,資產(chǎn)和負(fù)債那里是正數(shù),未分配利潤那里是負(fù)數(shù)
稅務(wù)稽查所得稅按照收入核定30%利潤來交,那么企業(yè)所得稅申報(bào)表怎么填寫,是做納稅調(diào)增還是直接填寫收入就行呢?
老師,餐飲行業(yè)充值送錢,充值送劵,和充值會(huì)員打折,后面消費(fèi)如何做賬,請(qǐng)舉例,謝謝
內(nèi)部交易都是遞延所得稅資產(chǎn)是么
有存在遞延所得稅負(fù)債的情況,但是很少
老師那遞延所得稅資產(chǎn)和所得稅費(fèi)用的借貸方向怎么判斷呀
如果是計(jì)提,就是 借 遞延所得稅資產(chǎn),貸 所得稅費(fèi)用,否則是相反