您好,哪里體現(xiàn)內(nèi)部交易免稅合并?
內(nèi)部交易這里為啥事遞延資產(chǎn)
老師,合并報(bào)表內(nèi)部交易存貨沖跌價(jià)準(zhǔn)備是不是也要沖相應(yīng)的遞延所得稅資產(chǎn)
內(nèi)部交易免稅合并,為啥是遞延所得稅資產(chǎn)
老師,合并報(bào)表,內(nèi)部交易,如果題目給所得稅率了,考慮遞延所得稅嗎?
老師,444 B項(xiàng),(1)內(nèi)部交易未實(shí)現(xiàn)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),這叫合并中產(chǎn)生的遞延所稅資產(chǎn)嗎?(2)合并產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債抵銷掉嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)先進(jìn)制造業(yè)加計(jì)抵減報(bào)工信部的銷售額是含稅的還是不含稅的?
老師好,資質(zhì)年費(fèi)是計(jì)入管理費(fèi)用的什么科目?
找一下樸老師解決問(wèn)題,謝! 1、上周已提交函調(diào)表格,這個(gè)表格只是證明有沒有足夠生產(chǎn)力,后才審核能開票退稅,補(bǔ)回去年5至8月未開票收入發(fā)票給客戶,然后,要我們補(bǔ)回原材料領(lǐng)料單,入庫(kù)單的單據(jù) 2、由于之前的賬原材料沒有暫估,然后,材料供應(yīng)商進(jìn)銷存做得亂,沒有提前做庫(kù)存,送貨單日期沒有按實(shí)際當(dāng)月的月份來(lái)寫,按了開票當(dāng)月的日期寫了 3、按照現(xiàn)賬面上的賬,入庫(kù)與出貨時(shí)間不一致了,如果按照實(shí)際的原材料購(gòu)入時(shí)間來(lái)調(diào)入庫(kù)時(shí)間,這種情況要怎么處理了
我們是醫(yī)藥公司,冷庫(kù),冷藏車,保溫箱驗(yàn)證費(fèi)怎么寫分錄?
制造業(yè)一般納稅人,可以開電費(fèi)發(fā)票給其他公司嗎?(其他公司租了我們的廠房)
老師公司建賬的時(shí)候,有納稅人性質(zhì),一般納稅人和小規(guī)模,這個(gè)用選嗎
第三問(wèn)中,求4-10年的稅后營(yíng)業(yè)利潤(rùn),為什么300-100-25?為什么要減去一個(gè)25,
民營(yíng)非企業(yè)盈利性私人醫(yī)院,如何報(bào)稅,需要注意什么
老師,銷貨清單價(jià)格32350元,但是對(duì)方付款搞價(jià)只付32000元,開票的時(shí)候怎么開,是按優(yōu)惠后價(jià)格32000元開嗎
老師您好,請(qǐng)教老師兼職人員報(bào)個(gè)稅是報(bào)工資還是勞務(wù)報(bào)酬,不太確定
我用紅色標(biāo)記的為什么是遞延所得稅資產(chǎn)
您好,賬面價(jià)值與計(jì)稅基礎(chǔ)之間可抵扣暫時(shí)性差異,是正確的
應(yīng)該應(yīng)納稅啊,為啥解釋下,不是600賣出,實(shí)際是400嗎
您好,計(jì)稅基礎(chǔ)是600,合并報(bào)表賬面價(jià)值400