你好,不是的,你要做的話,就是借應交稅費,應交增值稅進項稅額,寫負 數(shù)。
老師,請問一下一般納稅人購進商品 是借庫存商品 應交稅費應交增值稅進項稅額 貸應付賬款 還是說 借庫存商品 應交稅費應交增值稅 待認證進項稅額??最后結(jié)轉(zhuǎn)分錄咋做
請問,購進福利,進項稅額轉(zhuǎn)出分錄: 購進福利:借庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸 銀行存款 發(fā)放 借 應付職工薪酬 貸庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 這兩筆分錄對嗎
發(fā)生采購退貨時的分錄 方法一:借:銀行存款 應交稅費-應交增值稅-進項稅額(紅字) 貸:庫存商品 方法二:借:銀行存款 貸:庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進行稅額轉(zhuǎn)出 請問下是這兩種方案都可行嗎,還是哪一種分錄是錯誤的
老師,我購進的時候做借庫存商品,應交稅費待認證進項稅,貸銀行存款,我轉(zhuǎn)出第一,借庫存商品,貸應交稅費進項稅額轉(zhuǎn)出,第二,借應交稅費進項稅額轉(zhuǎn)出,貸應交稅費未交增值稅,第三是結(jié)轉(zhuǎn),借應交稅費未交增值稅,貸應交稅費應交增值稅進項稅,這樣就對了吧
老師,請問下,供應商的紅字發(fā)票,會計分錄是不是借庫存商品,借應交稅費應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出,貸應付賬款?那這樣的話,還需要做一筆分錄,借庫存商品,貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
外貿(mào)公司收到國外客戶開的即期信用證,需要怎么賬務處理
你好老師,以前年度損益這個科目是怎么用的?有沒有什么固定的用法?
老師,我公司出來一張非正常發(fā)票,購買的一臺加熱設備,現(xiàn)在稅務局那邊讓這個月把進項稅額1553.10元做轉(zhuǎn)出,那我現(xiàn)在賬務處理怎么做呀?這臺加熱設備前年就購買了,折舊也需要重新調(diào)整嗎?
劉艷紅老師 剛剛的問題 還想繼續(xù)咨詢~
我公司給另一家公司以投資的形式轉(zhuǎn)200萬,需要交什么稅?謝謝
為什么預收賬款是負債?預付賬款是資產(chǎn)?
老師:政府部門會計好做嗎?
咨詢下:企業(yè)法定代表人、主要負責人和財務負責人簽章證實有關投資(權益)性損失的書面申明,這個是投資方 還是被投資方的聲明?
公司有兩個銀行賬戶,互相轉(zhuǎn)錢,分錄怎么寫?
為什么不選擇D呢 看上去沒什么問題啊 實際不都是按照D來的嘛