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老師,請問下,供應商的紅字發(fā)票,會計分錄是不是借庫存商品,借應交稅費應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出,貸應付賬款?那這樣的話,還需要做一筆分錄,借庫存商品,貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?

2023-07-04 16:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-04 16:56

你好,不是的,你要做的話,就是借應交稅費,應交增值稅進項稅額,寫負 數(shù)。

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你好,不是的,你要做的話,就是借應交稅費,應交增值稅進項稅額,寫負 數(shù)。
2023-07-04
你好,你的會計分錄是正確的
2021-09-23
不用,您后面補充的那個分錄是正確的
2021-07-12
你好! 1.購進 借庫存商品 應交稅費…待認證進項稅額 貸應付賬款
2021-01-22
你好,紅字借:庫存商品 負數(shù)應交稅費-進項稅額 負數(shù)貸:應付賬款 負數(shù)? 你好沖紅了,所以你認證進項稅額就需要轉(zhuǎn)出了,這要是不沖紅 可以不用轉(zhuǎn)出
2021-05-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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