您好!如果是費(fèi)用并且金額不大,發(fā)票來(lái)了在計(jì)入成本或者費(fèi)用里面。如果是原材料之類的,材料入庫(kù)需要先暫估,發(fā)票來(lái)了在沖掉暫估吧進(jìn)項(xiàng)稅做進(jìn)去

使用進(jìn)銷存系統(tǒng)時(shí),比如購(gòu)進(jìn)原材料,發(fā)票還沒(méi)開給我們,怎么登記采購(gòu)模塊呢?進(jìn)項(xiàng)稅不知道多少啊
老師,年底了還有很多費(fèi)用沒(méi)報(bào)銷,沒(méi)有拿到發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)喲該怎么處理呢?是年后再報(bào)呢?還是把費(fèi)用計(jì)提?費(fèi)用計(jì)提不知道進(jìn)項(xiàng)稅多少怎么辦?
老師 內(nèi)賬 有些產(chǎn)品開票 有些不開票 有些是先入庫(kù) 后期對(duì)賬之后開發(fā)票 這個(gè)入庫(kù)以后要怎么記賬 直接記進(jìn)項(xiàng)稅還是等發(fā)票來(lái)了以后調(diào)整成本 有很多是跨月來(lái)發(fā)票
老師,別人開給我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,登記記賬憑證時(shí),啥時(shí)候?qū)憫?yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,什么時(shí)候不寫?拿到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不知道怎么寫分錄?
老師,金四上線后,我們不知道之前的賬面庫(kù)存各個(gè)品還剩多少,以后開票該怎么控制呢,從開數(shù)電開始自己記錄進(jìn)銷存可以嗎,但是不知道金四后臺(tái)怎么匹配進(jìn)銷存,之前的開的票少進(jìn)項(xiàng)的會(huì)不會(huì)到金四系統(tǒng)里,該怎么處理這個(gè)問(wèn)題呢老師
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?


費(fèi)用不是很大,一千多塊錢,應(yīng)該怎么記賬呢
先做記:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款等發(fā)票來(lái)了之后呢
您好!1000來(lái)塊錢不多 建議這么 支付款項(xiàng)的時(shí)候借:預(yù)付賬款或者其他應(yīng)收款 貸:銀行存款? 來(lái)發(fā)票后借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi) -進(jìn)項(xiàng)稅? 貸:預(yù)付賬款或者其他應(yīng)收款
好的,謝謝老師
不用客氣哈!工作愉快