你好 如果是一般納稅人,取得了專用發(fā)票認(rèn)證抵扣了,計入? 進(jìn)項稅額? 明細(xì)核算。 如果還沒有認(rèn)證,入賬計入? 待認(rèn)證進(jìn)項稅額? 明細(xì)核算?

老師您好 我剛接手了別人的賬,有點(diǎn)不明白的地方希望您幫我解決下。我的前任會計在收到發(fā)票進(jìn)賬的時候做的是借 應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項稅額 然后在月底的時候做的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)賬稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 我不太會用應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額這個科目 麻煩老師給我解釋下,還有他這個分錄對嗎?另外 實(shí)際情況是進(jìn)賬大于銷項 不用交稅 這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫?謝謝
我想問增值稅進(jìn)項抵扣的,我們實(shí)際報稅的時候,不是只有認(rèn)證以后的增值稅才能抵扣嗎?那記賬的時候又是收到發(fā)票就記應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額那不是不匹配嗎
老師,請問一下一般納稅人購進(jìn)東西。購入分錄我不寫進(jìn)項稅 寫待認(rèn)證進(jìn)項稅 認(rèn)證的時候借進(jìn)項 待認(rèn)證可以的吧??購入,借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 貸應(yīng)付賬款。這樣認(rèn)證了我又不知道怎么做了。
認(rèn)證的時候, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額) 計提的時候 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 月末計提增值稅的時候,以上分錄可以寫在同一張記賬憑證上么?
福利費(fèi)開的專用發(fā)票,進(jìn)項稅額需要轉(zhuǎn)出,是不是收到發(fā)票認(rèn)證的時候借記應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),接著在做 借 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
老師,外貿(mào)二手車,需要開機(jī)動車發(fā)票要怎么開的呢
小規(guī)模納稅人季度超30萬,專票7萬,普票20萬,無票10萬,怎么填?
7-10月社保調(diào)整,原來單位停業(yè),未注銷,但在9月份全員減員了,這種情況怎么補(bǔ)繳?
你好,什么行業(yè)全盤賬簡單點(diǎn)?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔(dān)的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢