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老師,別人開給我們的進項發(fā)票,登記記賬憑證時,啥時候寫應交稅費-應交增值稅-進項稅額,什么時候不寫?拿到進項發(fā)票不知道怎么寫分錄?

2023-11-06 15:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-11-06 15:20

你好 如果是一般納稅人,取得了專用發(fā)票認證抵扣了,計入? 進項稅額? 明細核算。 如果還沒有認證,入賬計入? 待認證進項稅額? 明細核算?

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你好 如果是一般納稅人,取得了專用發(fā)票認證抵扣了,計入? 進項稅額? 明細核算。 如果還沒有認證,入賬計入? 待認證進項稅額? 明細核算?
2023-11-06
你好,是的,是這樣的?
2022-09-05
你好 認證時? 借進項 貸待認證進項?
2020-11-25
你好;? ? ?你之前是不是做了待認證進項稅? 處理了。 現(xiàn)在認證 才是這樣 做? ?,借應交稅費-進項稅,貸:應交稅費待抵扣進項稅? ?; 你? 應該是先收到發(fā)票? ; 借費用? ;應交稅費-待認證進項稅 貸銀行存款或者應付賬款??
2021-11-19
是的 需要認證的做進項就可以
2020-10-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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