您好,如果這個(gè)福利能量化到個(gè)人的,需要申報(bào)個(gè)稅,比如發(fā)購物卡, 如果這個(gè)福利不能量化到個(gè)人的,不需要申報(bào)個(gè)稅,比如食堂費(fèi)用,不知道誰吃的多少
xxx代付辦公室購買零食給員工吃,分錄這么做可以嗎?借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利 貸:其他應(yīng)收款-xxx
工作服 分錄可以寫成 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-法人?
借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸記其他應(yīng)付款,這就相當(dāng)于給工人發(fā)工資了,那需要繳納個(gè)稅嗎?
老板帶著工人出去吃飯。借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸記應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸記其他應(yīng)付款老板。這個(gè)應(yīng)付職工薪酬需要繳納個(gè)稅嗎?
這個(gè)應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)金額、分錄對嗎 借管理費(fèi)用-醫(yī)療費(fèi)50 借管理費(fèi)用-福利費(fèi)150 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 200 借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 200 貸銀行存款200
老師,請問假如工程公司預(yù)付工程款,但還收到發(fā)票,可以用付款憑證做成本嗎?
老師,10月查原材料進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出4月份的票,對應(yīng)科目主營業(yè)務(wù)成本,但9月份沒有生產(chǎn)也沒銷售收入也可以做到9月份的帳?
老師,我在注冊公司的時(shí)候填社保人員信息的時(shí)候有一個(gè)所在部門,這個(gè)怎么填
期初的賬建完后怎么開啟重分類?
訴訟財(cái)產(chǎn)保全責(zé)任保險(xiǎn)費(fèi)怎么做帳?
請問老師,有這樣一個(gè)問題,今年4月在申報(bào)去年所得稅的時(shí)候,因?yàn)橄壬陥?bào)的季度報(bào)表,因?yàn)橛欣麧櫵越涣艘徊糠炙枚?,?shí)際上報(bào)完年度報(bào)表后有好幾年的虧損可以彌補(bǔ),但1季度稅已經(jīng)交了,如果今年年底仍然可以彌補(bǔ)虧損,就會(huì)造成今年所得稅多交稅的情況,這種情況怎么化解呢,退稅的話就要查賬,好麻煩吧
老師,問下新版企業(yè)所得稅,第一個(gè)應(yīng)付職工薪酬填寫的金額,包括個(gè)人承擔(dān)的社保公積金嗎
實(shí)際發(fā)放工資比個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)工資高出很多,企業(yè)所得稅申報(bào)表中的應(yīng)付職工薪酬該如何處理
老師,公司A股東退股減資、A股東的股份250萬股,A股東已實(shí)繳了十萬元,這個(gè)實(shí)繳能直接從對公賬戶退給他嗎,
老師利潤表本年累計(jì)金額和增值稅主表本年累計(jì)金額查4.58元老師可以做,借主營業(yè)務(wù)收入貸營業(yè)外收入嗎?
單位沒有食堂,就是老板和工人出去干活的時(shí)候。去飯店吃的飯,每次也得幾百元。這可以借管理費(fèi)用福利費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸應(yīng)付職工薪酬,
您好,價(jià)稅合計(jì)?計(jì)入??借管理費(fèi)用福利費(fèi),不要去抵扣,也不用轉(zhuǎn)出,這個(gè)不用交個(gè)稅的
如果借管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸記其他應(yīng)付款,這個(gè)需要做轉(zhuǎn)出嗎?
您好,業(yè)務(wù)招待和福利就不要抵嘛,如果抵了就進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,就是辛苦