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老師,之前計提了租金費用,借成本,貸應(yīng)付帳款,后面付款了是借應(yīng)付帳款貸方銀行存款,現(xiàn)在收到了發(fā)票,這個記賬分錄

2024-06-05 10:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-06-05 10:50

1.計提租金費用時:借:成本/費用科目(例如:租金費用)貸:應(yīng)付賬款 1.支付租金時:借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款 1.收到發(fā)票時: 在大多數(shù)情況下,收到發(fā)票并不直接對應(yīng)一個獨立的會計分錄,因為發(fā)票只是確認之前已經(jīng)發(fā)生的交易(即租金計提和支付)的書面證據(jù)。但是,如果您之前的計提是基于預(yù)估金額,而發(fā)票上的金額與預(yù)估金額有所不同,那么您可能需要調(diào)整之前的分錄。 如果發(fā)票金額與之前的計提金額相同或小于之前的計提金額,您通常不需要額外的會計分錄。因為所有的金額都已經(jīng)通過之前的分錄正確地記錄了。 如果發(fā)票金額大于之前的計提金額,您可能需要補提租金費用: 借:成本/費用科目(補提的金額) 貸:應(yīng)付賬款(如果尚未支付補提部分)或銀行存款(如果已經(jīng)支付補提部分)

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快賬用戶1171 追問 2024-06-05 10:53

金額不多,就是有增值稅問題,計提成本多了,這個增值稅怎么處理,流就是之前計提了10萬租金成本.這里面包含了增值稅

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齊紅老師 解答 2024-06-05 10:55

沖減了就可以了哦

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快賬用戶1171 追問 2024-06-05 10:56

怎么沖減,具體分錄是什么?

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齊紅老師 解答 2024-06-05 10:58

原分錄負數(shù)沖減哦

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快賬用戶1171 追問 2024-06-05 11:00

紅沖去年那個借租金成本貸方應(yīng)付賬款?

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齊紅老師 解答 2024-06-05 11:05

同學(xué)你好 對的 是這樣

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收到發(fā)票附在支付款的憑證后邊
2024-06-05
1.計提租金費用時:借:成本/費用科目(例如:租金費用)貸:應(yīng)付賬款 1.支付租金時:借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款 1.收到發(fā)票時: 在大多數(shù)情況下,收到發(fā)票并不直接對應(yīng)一個獨立的會計分錄,因為發(fā)票只是確認之前已經(jīng)發(fā)生的交易(即租金計提和支付)的書面證據(jù)。但是,如果您之前的計提是基于預(yù)估金額,而發(fā)票上的金額與預(yù)估金額有所不同,那么您可能需要調(diào)整之前的分錄。 如果發(fā)票金額與之前的計提金額相同或小于之前的計提金額,您通常不需要額外的會計分錄。因為所有的金額都已經(jīng)通過之前的分錄正確地記錄了。 如果發(fā)票金額大于之前的計提金額,您可能需要補提租金費用: 借:成本/費用科目(補提的金額) 貸:應(yīng)付賬款(如果尚未支付補提部分)或銀行存款(如果已經(jīng)支付補提部分)
2024-06-05
你好,直接,貸:應(yīng)付賬款,貸:應(yīng)收賬款(紅字),不用再過銀行存款科目
2021-12-07
同學(xué)你好,是對的哦,沒有問題
2024-02-29
你好,不用寫上預(yù)付賬款,直接在其他應(yīng)付款體現(xiàn),
2020-10-19
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