1.計提租金費用時:借:成本/費用科目(例如:租金費用)貸:應(yīng)付賬款 1.支付租金時:借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款 1.收到發(fā)票時: 在大多數(shù)情況下,收到發(fā)票并不直接對應(yīng)一個獨立的會計分錄,因為發(fā)票只是確認之前已經(jīng)發(fā)生的交易(即租金計提和支付)的書面證據(jù)。但是,如果您之前的計提是基于預(yù)估金額,而發(fā)票上的金額與預(yù)估金額有所不同,那么您可能需要調(diào)整之前的分錄。 如果發(fā)票金額與之前的計提金額相同或小于之前的計提金額,您通常不需要額外的會計分錄。因為所有的金額都已經(jīng)通過之前的分錄正確地記錄了。 如果發(fā)票金額大于之前的計提金額,您可能需要補提租金費用: 借:成本/費用科目(補提的金額) 貸:應(yīng)付賬款(如果尚未支付補提部分)或銀行存款(如果已經(jīng)支付補提部分)
你好老師!房租費未支付未收到發(fā)票,現(xiàn)在每月計提分錄借:管理費用-租賃費貸其他應(yīng)付款,發(fā)票來了并付款的分錄借:其他應(yīng)付款、預(yù)付賬款-待攤房租費(剩余部分)貸:銀行存款,之后計提分錄借:管理費用-租賃費貸:預(yù)付賬款-待攤房租費,這樣對不對
2021.2月份做了一個分錄借:銀行存款 貸:應(yīng)收帳款是錯誤的貸方應(yīng)該是應(yīng)付賬款,現(xiàn)在12月我怎么做分錄給他糾正過來,借:銀行存款 貸:應(yīng)收帳款(沖紅)讓后再做借:銀行存款 貸:應(yīng)付賬款?
收到什么費用發(fā)票是借:管理費用,貸:應(yīng)付賬款?銀行付款后借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款嗎?如果付款了,沒有收到票據(jù),是不是借:-應(yīng)付賬款,貸:銀行存款?(這個借方-應(yīng)付賬款就代表預(yù)付賬款吧)
我的原分錄是這樣的: 收到發(fā)票時: 借:其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅金-進項稅 貸:應(yīng)付賬款 月底時按年分攤到每月計提 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款 支付時: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 但是我去年收到發(fā)票時做成了: 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅金-進項稅 貸:應(yīng)付賬款 月底計提: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 付款時: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 是不是成本多進了?這是上年的,我現(xiàn)在怎么調(diào)整?
老師先支付房租,借預(yù)付賬款。 貸銀行存款,然后收到發(fā)票借主營業(yè)務(wù)成本。 貸預(yù)付賬款,。 要是先收到發(fā)票那就是借主營業(yè)務(wù)成本。 貸應(yīng)付賬款。 支付房款就是借應(yīng)付帳款,。 貸銀行存款對嗎
請問老師鋼貿(mào)行業(yè)增值稅稅負率是多少
各位老師大家晚上好,合作社半路建賬應(yīng)該怎么建期初數(shù)據(jù),
老師,麻煩寫一下附有銷售推貨的分錄,謝謝
老師,我上個月勾選認證的發(fā)票,對方這個月紅沖了,做賬怎么處理,報稅要進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
開票稅率是3%加稅點怎么收費
老師,只買社保,沒有工資的人員,社保個人部分公司也承擔,怎么做賬
老師,你好, 公司采購一噸石頭,石頭經(jīng)過水洗,打磨,色選,最后變成成品,成品分為一級,二級,三級。請問怎么核算成本?
老師,請問企業(yè)匯算清繳報表需要調(diào)整的相目有那些.
各位老師大家好,合作社成員的這個出資額在期初建賬的時候填寫在那里呢,請各位老師指點一下,謝謝
之前工作的代賬公司聽說我會計證考過了,突然發(fā)給我一個涉稅服務(wù)人員二維碼申領(lǐng),并且讓我把碼給他,是想用我的會計證綁定他的代賬公司嗎
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金額不多,就是有增值稅問題,計提成本多了,這個增值稅怎么處理,流就是之前計提了10萬租金成本.這里面包含了增值稅
沖減了就可以了哦
怎么沖減,具體分錄是什么?
原分錄負數(shù)沖減哦
紅沖去年那個借租金成本貸方應(yīng)付賬款?
同學(xué)你好 對的 是這樣