您好,最好不要綁定他們公司
老師好,請問我現在剛到一家公司,小規(guī)模納稅人,前期報稅他們讓一位代賬會計幫報稅,現在由于請我過去了,想將報稅那塊讓我來做,可他說平時只給報個稅,其他賬啥都不給做,就單純的在國稅平臺報個稅,老師您說,顯示中有這樣處理的嗎?我之前沒接觸過這樣的代賬的,請問老師那位代賬會計這樣處理事情合理嗎?我若接手,也可以跟他學,只要報個稅?不給他們做憑證啥?會不會有啥風險?
老師有個個人承包的工程,掛靠我公司資質,當時的勞務成本是他用他工地的民工身份證在稅務代開的考務費發(fā)票,但工程款一直沒到,票是2020年代開的,款今年一月才到,現在款到我公司賬上要給他代開發(fā)票的人,但是他說當時代開發(fā)票的人都是民工聯系不上了,讓公司把錢轉給他個人,老師這樣走賬可以嗎
老師 請教一個問題 我老公是一家公司的法定代表人 他對公司的業(yè)務完全不知情 是掛名法定代表人 公司的財務 給他辦理了一張銀行卡 每個月都會打一筆錢到那張卡上 那張卡不在我老公身上 我老公自己也有工作 他每個月算自己的工資的時候 都少發(fā)了 我想問問 他這個工資少的原因會不會因為做了法定代表人引起的 ( 法定代表人那家公司沒有給他代扣代繳個稅 導致現在的收入對不上的原因 個稅匯算清繳的時候從自己的本職工作中扣了)?而且法定代表人那家公司的財務經常發(fā)一些二維碼叫他掃臉認證什么的 因為是熟人 很信任他
我是建安公司的會計,收到一張自然人找稅局代開的普票,應稅名稱是“陸路貨物運輸服務”,稅率1%,他把在稅務開的增值稅及附征稅的完稅證明也交給了我。這張發(fā)票的備注欄上寫著“經營所得個人所得稅應自行申報”,請問他的個稅由我公司來申報嗎?并請說明原因好嘛?
郭老師,就是我現在有一個代賬的機會,這個公司是一個賣天然氣的,一般納稅人,流水也比較大,然后因為這個公司之前是我婆婆給帶的,現在她不想給帶了,想讓我弄。但是我從來沒有帶過,而且我之前看過他的賬就是感覺也不是很專業(yè),因為我婆婆也不是那種專業(yè)會計,業(yè)務比較簡單就是每個月報一下稅,在電腦上有軟件上登一下明細賬,訂賬本這些。 我之前看過他們報稅,就是要避稅嘛,然后就是通過個人銀行卡來回轉賬,最后倒擠收入,然后報稅呢。 你說這種情況我要不要接呢?因為以前也沒弄過,我想問問你,然后聽聽你的建議。
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產期間產生的直接人工和制造費用能在下次生產產品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結轉增值稅只要做借應交銷5 應交 轉出未交 貸 應交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責銷售叫A公司,一個公司負責加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產后賣給A。這兩種方案從稅負率和經營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?