您好,要的,在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
我是銷售方,這個(gè)月開(kāi)了沖紅上個(gè)月客戶已認(rèn)證的發(fā)票,沖紅的稅金在申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里顯示,這個(gè)要怎么做分錄
幾個(gè)月前別的單位開(kāi)給我公司的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有誤,發(fā)票已退回對(duì)方紅沖,這個(gè)月認(rèn)證勾選的時(shí)候沒(méi)仔細(xì)看,把之前已紅沖過(guò)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了,也搞不明白為啥已經(jīng)紅沖了的發(fā)票怎么還會(huì)再顯示在勾選平臺(tái)上,這月申報(bào)的時(shí)候已做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在賬務(wù)該如何處理
老師,有張票我還沒(méi)收到提前勾選認(rèn)證了,但次月對(duì)方?jīng)_紅了,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)賬怎么做?
之前已認(rèn)證的專票,這月對(duì)方又開(kāi)了負(fù)數(shù)沖紅專票,負(fù)數(shù)專票用勾選認(rèn)證嗎,怎么做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
老師,本月已認(rèn)證專票,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,我方出具紅字信息,對(duì)方紅沖重開(kāi),報(bào)稅的時(shí)候,稅務(wù)直接沒(méi)有已經(jīng)認(rèn)證的這張發(fā)票,賬務(wù)上怎么處理,是直接轉(zhuǎn)出嗎,可是報(bào)稅時(shí)稅務(wù)沒(méi)有這筆進(jìn)項(xiàng)稅額,而且稅務(wù)局上還顯示了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出額,這個(gè)怎么解決,如果在賬上轉(zhuǎn)出,可是我都沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng),下月認(rèn)證的話,相當(dāng)于沖平了,沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)
老師,給客戶的備品,是免費(fèi)的,要做分錄嗎
老師 新成立的小規(guī)模納稅人用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 該怎么選
老師你好,我填這個(gè)第二季度的4到6月的季報(bào)。營(yíng)業(yè)收入本年累計(jì)是0,營(yíng)業(yè)成本本年累計(jì)也是0,只是每個(gè)月報(bào)了一個(gè)員工的工資200元。那我填表,填營(yíng)業(yè)收入本年累計(jì)是0,營(yíng)業(yè)成本本來(lái)累計(jì)是0,利潤(rùn)總額本年累計(jì)填-1200元。這樣填對(duì)嗎?
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市供應(yīng)商的一般都是2月至6月7月購(gòu)買入庫(kù)的現(xiàn)在才給供應(yīng)商結(jié)賬會(huì)計(jì)分錄怎么做
就是本月合計(jì)中借方是110500而貸方是123500,這個(gè)是不平的,不理解
為什么預(yù)繳增值稅要除以9%再來(lái)乘以2%,而不是直接乘以2%呢?
老師,電商行業(yè)的課有講嗎
請(qǐng)問(wèn)跟老板匯報(bào)這個(gè)季度的利潤(rùn),是直接看利潤(rùn)表的本年累計(jì)利潤(rùn)那里嗎?
老師,我們公司以廠房抵債,增值稅還有土地增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間是什么時(shí)候?增值稅和土增納稅申報(bào)時(shí)候需要提供評(píng)估報(bào)告嗎?土增什么時(shí)候清算?請(qǐng)老師詳細(xì)解答
一般納稅人開(kāi)技術(shù)服務(wù)費(fèi)可以用進(jìn)項(xiàng)抵抗嗎
老師,怎么做
借:應(yīng)付賬款
貸:成本或費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
電子稅務(wù)局要操作什么嘛
在報(bào)表上面做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以