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各位老師大家好,合作社成員的這個出資額在期初建賬的時候填寫在那里呢,請各位老師指點一下,謝謝

2025-07-18 21:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-18 21:26

您好,填在實收資本里面

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齊紅老師 解答 2025-07-18 21:26

您好,填在實收資本里面

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快賬用戶4878 追問 2025-07-18 21:27

老師,你好,合作社的期初建賬里面沒有實收資本這個科目

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齊紅老師 解答 2025-07-18 21:31

有沒有股本,如果有的話,填在這里

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快賬用戶4878 追問 2025-07-18 21:34

老現(xiàn)也沒有股本,只有一級科目股金,下面有三個二級科目,分別是資本公積轉增、盈余公積轉贈、成員增加出資

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齊紅老師 解答 2025-07-18 21:35

一級科目股金成員增加出資,填在這個里面

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快賬用戶4878 追問 2025-07-18 21:38

老師的意思是一級科目下面的二級科目成員增加出資科目下面分別把這幾個人的名字錄入,然后后出資金額填上,這個是損益 權益科目,對方科目應該設置什么呢,因為這個是半路建賬呢,老師指點一下

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齊紅老師 解答 2025-07-18 21:39

這個是所有者權益科目,你只要當期初就可以了

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齊紅老師 解答 2025-07-18 21:39

這個是所有者權益科目,你只要填期初就可以了

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快賬用戶4878 追問 2025-07-18 21:40

這個我知道,老師,貸:股金-成員,那么借方是什么呢,老師

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齊紅老師 解答 2025-07-18 21:48

借方是收到錢就是銀行存款

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快賬用戶4878 追問 2025-07-18 21:51

老師沒有收到錢,因為是半路建賬呢,借方應該自么填寫,老師,指點一下

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齊紅老師 解答 2025-07-18 21:55

半路建賬,這個有股金,肯定是賬上收到錢了,要不然這個賬怎么平了

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快賬用戶4878 追問 2025-07-18 21:57

老師這個不是實繳,是認繳

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齊紅老師 解答 2025-07-18 21:57

認繳不用填,要實繳才要填

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快賬用戶4878 追問 2025-07-18 22:00

老師,不把這個前期建在賬里,后期有成員交資了又該怎么入賬呢

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齊紅老師 解答 2025-07-18 22:02

到時做賬就可以了
借:銀行存款
貸:股金

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您好,填在實收資本里面
2025-07-18
可計入固定資產科目
2025-10-18
?同學您好,很高興為您解答,請稍等
2025-10-13
?同學您好,很高興為您解答,請稍等
2025-10-05
你好,你這個要補之前的,不然沒辦法平了。
2025-08-01
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