您好,填在實(shí)收資本里面
各位老師大家好,我們公司老板要求 把稅點(diǎn)也讓到成本里面,然后,成本里面有采購(gòu)成本,他讓把稅點(diǎn)零記,那么這個(gè)利潤(rùn)率怎么算呢,在表格里面怎么列公式呢,請(qǐng)各位老師指點(diǎn)一下,謝謝
各位老師大家早上好,公司是搞種養(yǎng)殖一體的,比如說(shuō)種的玉米,燕麥等,然后收割了,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,放在那個(gè)科目里面呢,請(qǐng)各位老師指點(diǎn)一下,謝謝
各位老師,大家好,就是產(chǎn)成品和在產(chǎn)品在做費(fèi)用分擔(dān)的時(shí)候,是不是結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本的時(shí)候,只把產(chǎn)成品的那一部分先做結(jié)轉(zhuǎn)呢,請(qǐng)老師指點(diǎn)一下,謝謝
各位老師大家好,我們有一位股東是1750萬(wàn)元的注冊(cè)資本金,人家現(xiàn)在給了3350萬(wàn)元,已經(jīng)起出很多了,那么多出來(lái)的這些我該怎么入賬呢,請(qǐng)各位老師指點(diǎn)一下,謝謝
各位老師大家好,我們公司是園林綠化工程公司,在申報(bào)匯算清繳的時(shí)候,那個(gè)A107040表上面減免所得稅額上面的稅額是怎么計(jì)算來(lái)的,請(qǐng)各位老師指點(diǎn)一下,謝謝
在2023年3月購(gòu)買(mǎi)的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷(xiāo)項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷(xiāo)5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問(wèn)個(gè)實(shí)踐的問(wèn)題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷(xiāo)售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買(mǎi)材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買(mǎi)材料生產(chǎn)后賣(mài)給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
您好,填在實(shí)收資本里面
老師,你好,合作社的期初建賬里面沒(méi)有實(shí)收資本這個(gè)科目
有沒(méi)有股本,如果有的話,填在這里
老現(xiàn)也沒(méi)有股本,只有一級(jí)科目股金,下面有三個(gè)二級(jí)科目,分別是資本公積轉(zhuǎn)增、盈余公積轉(zhuǎn)贈(zèng)、成員增加出資
一級(jí)科目股金成員增加出資,填在這個(gè)里面
老師的意思是一級(jí)科目下面的二級(jí)科目成員增加出資科目下面分別把這幾個(gè)人的名字錄入,然后后出資金額填上,這個(gè)是損益 權(quán)益科目,對(duì)方科目應(yīng)該設(shè)置什么呢,因?yàn)檫@個(gè)是半路建賬呢,老師指點(diǎn)一下
這個(gè)是所有者權(quán)益科目,你只要當(dāng)期初就可以了
這個(gè)是所有者權(quán)益科目,你只要填期初就可以了
這個(gè)我知道,老師,貸:股金-成員,那么借方是什么呢,老師
借方是收到錢(qián)就是銀行存款
老師沒(méi)有收到錢(qián),因?yàn)槭前肼方ㄙ~呢,借方應(yīng)該自么填寫(xiě),老師,指點(diǎn)一下
半路建賬,這個(gè)有股金,肯定是賬上收到錢(qián)了,要不然這個(gè)賬怎么平了
老師這個(gè)不是實(shí)繳,是認(rèn)繳
認(rèn)繳不用填,要實(shí)繳才要填
老師,不把這個(gè)前期建在賬里,后期有成員交資了又該怎么入賬呢
到時(shí)做賬就可以了
借:銀行存款
貸:股金