您好,填在實收資本里面
各位老師,大家好,就是產成品和在產品在做費用分擔的時候,是不是結轉生產成本的時候,只把產成品的那一部分先做結轉呢,請老師指點一下,謝謝
各位老師大家好,我們有一位股東是1750萬元的注冊資本金,人家現(xiàn)在給了3350萬元,已經起出很多了,那么多出來的這些我該怎么入賬呢,請各位老師指點一下,謝謝
各位老師大家好,公司是新成立的種菜的,前期還沒有收入呢,但是前期也會產生人工工資,這一塊怎么入賬呢,請各位老師指點一下,謝謝
各位老師大家好,合作社成員的這個出資額在期初建賬的時候填寫在那里呢,請各位老師指點一下,謝謝
各位老師大家好,就是合作社的這種企業(yè)形式,然后里面的入股成員出差的差旅費開來了發(fā)票,他們自己的掏的錢,只開來了發(fā)票,這種的怎么入賬呢,請各位老師指點一下,謝謝
老師,小規(guī)模納稅人人要做出口退免稅備案嗎
老師你好!給擔保公司支付的擔保費應怎么做賬務處理?
請問,9月工資,10月份發(fā),10月申報9月個稅,人員名單要填上嗎?申報金額為0?
老師,請問利潤表里面,只需要填本年累計數(shù)吧?前面的本期數(shù)不用填吧
易票365稅控盤打不開,怎么處理
老師,電子稅務局現(xiàn)在可以不用申報現(xiàn)金流量表么
請問小規(guī)模生物科技公司購入了一批實驗室設備開在一張發(fā)票上了,其中還有幾個金額只有500多的設備,請問這種怎么做賬呢?金額不到一千的設備計入什么科目呢
老師,你好!以下是我今年1月給這個公司工會開了發(fā)票。我現(xiàn)在需要再開一張,但電子稅務局跳出來的公司名稱沒有“工會”二字。這個應該怎么解決?
我是小規(guī)模企業(yè),付款了沒有收到發(fā)票,可以借:應付賬款-暫估,貸:銀行存款,下個來發(fā)票了,借:主營業(yè)務成本,貸:應付賬款-暫估,可以嗎
老師,企業(yè)所得稅申報表中,職工薪酬,已計入成本費的這塊是按1-9月份計提的工資填寫嗎,這塊和個稅系統(tǒng)數(shù)額一致,然后實際支付按什么數(shù)據(jù)填,因為實際支付的是扣除職工個稅和職工社保部門后的數(shù)
您好,填在實收資本里面
老師,你好,合作社的期初建賬里面沒有實收資本這個科目
有沒有股本,如果有的話,填在這里
老現(xiàn)也沒有股本,只有一級科目股金,下面有三個二級科目,分別是資本公積轉增、盈余公積轉贈、成員增加出資
一級科目股金成員增加出資,填在這個里面
老師的意思是一級科目下面的二級科目成員增加出資科目下面分別把這幾個人的名字錄入,然后后出資金額填上,這個是損益 權益科目,對方科目應該設置什么呢,因為這個是半路建賬呢,老師指點一下
這個是所有者權益科目,你只要當期初就可以了
這個是所有者權益科目,你只要填期初就可以了
這個我知道,老師,貸:股金-成員,那么借方是什么呢,老師
借方是收到錢就是銀行存款
老師沒有收到錢,因為是半路建賬呢,借方應該自么填寫,老師,指點一下
半路建賬,這個有股金,肯定是賬上收到錢了,要不然這個賬怎么平了
老師這個不是實繳,是認繳
認繳不用填,要實繳才要填
老師,不把這個前期建在賬里,后期有成員交資了又該怎么入賬呢
到時做賬就可以了
借:銀行存款
貸:股金